你好,要同正常商品一起開票,然后點擊折扣把贈品的金額填在里面
供應商銷售給我們的產(chǎn)品采用買十贈一方式,贈品不給開具發(fā)票,對方做視同銷售納稅,這種無票贈品我可以正常入庫銷售嗎?成本如何確定?入庫和銷售賬務如何處理?
公司銷售商品,免費贈送贈品給客戶,銷售產(chǎn)品正常開票,贈品可以不開發(fā)票嗎
老師,像這種贈送的商品,是視同銷售,開票怎樣體現(xiàn),正常商品開票,對嗎
公司的買來物品入庫庫存商品,贈送給客戶是做銷售費用-材料費還是銷售費用-業(yè)務招待費,要不要贈送視同銷售開票的
老師,請問供應商贈給我們的產(chǎn)品,可以正常銷售正常開票嗎?贈給我們怎么做分錄,銷售出去怎么做分錄?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個體工商戶的稅務怎么申報
個稅怎么申報的有流程嗎?
個人所得稅申報流程是什么
請樸老師解答,請問老師,這題中,應收票據(jù)減少20萬,那對應的應該也是銀行存款減少,應付職工薪酬減少也是對應的銀行存款,預收賬款增加也是對應的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營活動的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
開票的時候,數(shù)量要算上贈品嗎,有辦法不寫嗎
比如開票1000公斤,收款1000公斤,發(fā)貨1100公斤,交稅按1100公斤
你的增品做庫存沒有了,如果沒做倒是沒事。
不太明白 做庫存沒有,是什么意思
就是你的增品不也要入庫嗎?如果有庫存,就要在票上開出來的。