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Q

請問老師單位有2個保潔,每月700+800,放到勞務費請問沒有發(fā)票所得稅匯算清繳調增嗎?謝謝

2022-03-07 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-07 16:27

是的,這個需要納稅調增的

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快賬用戶4497 追問 2022-03-07 16:28

請問老師,這個每家企業(yè)都有的,保潔人員自己去開發(fā)票嗎?從來沒有聽說過呢

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齊紅老師 解答 2022-03-07 16:29

你可以按工資申報個稅的,然后就可以計入成本費用的

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快賬用戶4497 追問 2022-03-07 16:35

請問老師,簽臨時工合同嗎?然后就可以按照工資申報了是吧?單位不需要給臨時工上五險一金的吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-07 16:36

按勞務報酬申報,就不需要購買

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快賬用戶4497 追問 2022-03-07 16:46

我簽訂勞務合同是嗎?

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快賬用戶4497 追問 2022-03-07 16:46

怎么做賬?

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快賬用戶4497 追問 2022-03-07 16:51

但是正式員工才可以按照工資薪金申報個稅。臨時用工不可以吧!

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:13

臨時用工就是按勞務申報申報個稅的

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快賬用戶4497 追問 2022-03-07 17:20

臨時用工也得讓保潔開發(fā)票是吧?怎么樣可以減少涉稅風險,簽訂正式工肯定不行,因為保潔每周來一次。正式工還?上社保什么的。

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齊紅老師 解答 2022-03-07 21:02

這種最好是讓這個人去稅務局代開勞務發(fā)票

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是的,這個需要納稅調增的
2022-03-07
對的是的,沒有發(fā)票需要調增的。
2022-03-09
如果說你發(fā)放的是工資,勞務報酬,沒有發(fā)票也可以扣除,不用調整。
2022-03-06
你好 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務總局公告2018年第28號)規(guī)定, 第五條 企業(yè)發(fā)生支出,應取得稅前扣除憑證,作為計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除相關支出的依據。 第九條 企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的…… 從事小額零星經營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 小額零星經營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。 據此,企業(yè)支付個人勞務費,未達到起征點的,以收款憑證作為稅前扣除,無需納稅調增。 所以這個勞務沒票不一定非要調整,你結合勞務費實際情況確定是否調整
2022-04-28
你好,做的是成本嗎?如果是的話,沒有發(fā)票需要調增。
2022-04-13
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