你好同學(xué),具體計算為
要求:某會計主體9月發(fā)生以下業(yè)務(wù),請用兩種制度分別確定9月份的收入、費(fèi)用和利潤。 ①9月2日銷售產(chǎn)品。并收到現(xiàn)款120元。 ②9月5日銷售產(chǎn)品180元,收到現(xiàn)款50元,余款尚未收回。 ③9月16日收到 A 公司8月份所欠貨款200元。 ④9月20日收到 B 公司交來9-12月份倉庫租金160元。⑤9月30日計算本月員工工資,共計200元,尚未發(fā)放。 ⑥9月30日計算出本月應(yīng)交所得稅80元,尚未繳納。 ⑦9月30日交納上月所欠電話費(fèi)100元
要求】在兩種制度下分別確定9月份的收入、費(fèi)用和利潤?1、9月2日銷售產(chǎn)品,并收到現(xiàn)款120元2、9月5日銷售產(chǎn)品180元,收到現(xiàn)款50元,余故尚未收回。3、9月16日收到A公司8月份所欠貨款200元4、9月20日收到B公司交來9-12月份倉庫租金160元5、9月30日支付本月電費(fèi),共計200元6、9月30日計算出本月應(yīng)交所得稅80元,尚未繳納7、9月30日交納上月所欠電話費(fèi)100元權(quán)責(zé)發(fā)生制收付實(shí)現(xiàn)制
要求】在兩種制度下分別確定9月份的收入、費(fèi)用和利潤?1、9月2日銷售產(chǎn)品,并收到現(xiàn)款120元2、9月5日銷售產(chǎn)品180元,收到現(xiàn)款50元,余故尚未收回。3、9月16日收到A公司8月份所欠貨款200元4、9月20日收到B公司交來9-12月份倉庫租金160元5、9月30日支付本月電費(fèi),共計200元6、9月30日計算出本月應(yīng)交所得稅80元,尚未繳納7、9月30日交納上月所欠電話費(fèi)100元權(quán)責(zé)發(fā)生制收付實(shí)現(xiàn)制
要求:某會計主體9月發(fā)生以下業(yè)務(wù),請用兩種制度分別確定9月份的收入、費(fèi)用和利潤。①9月2日銷售產(chǎn)品。并收到現(xiàn)款120元。②9月5日銷售產(chǎn)品180元,收到現(xiàn)款50元,余款尚未收回。③9月16日收到A公司8月份所欠貨款200元。④9月20日收到B公司交來9-12月份倉庫租金160元。⑤9月30日計算本月員工工資,共計200元,尚未發(fā)放。⑥9月30日計算出本月應(yīng)交所得稅80元,尚未繳納。⑦9月30日交納上月所欠電話費(fèi)100元
[練習(xí)]在兩種制度下分別確定9月份的收入、費(fèi)用和利潤。⑨9月2日銷售產(chǎn)品,并收到現(xiàn)款120元。②9月5日銷售產(chǎn)品180元,收到現(xiàn)款50元,余款尚未收回。③9月16日收到A公司8月份所欠貨款200元。49月20日收到B公司交來9一12月份倉庫租金160元。9月30日支付本月電費(fèi),共計200元。⑥9月30日計算出本月應(yīng)交消費(fèi)稅80元,尚未繳納。⑦9月30日交納上月所欠電話費(fèi)100元。序號權(quán)責(zé)發(fā)生制收付實(shí)現(xiàn)制收入費(fèi)用費(fèi)用1234567小計利潤
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費(fèi)用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機(jī)械,個人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸Φ氖巧⒖?,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
收付實(shí)現(xiàn)制下收入=120+50+200+160=530
收付實(shí)現(xiàn)制下費(fèi)用=200+100=300 收付實(shí)現(xiàn)制下利潤=530-300=230
權(quán)責(zé)發(fā)生制收入=120+180+160/4=340 權(quán)責(zé)發(fā)生制費(fèi)用=200+80=280 權(quán)責(zé)發(fā)生制利潤=340-280=60