 
                            同學(xué)你好,是這樣的哈。把具體的需要做和不需要做的發(fā)你,你可以看下哈

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好,請(qǐng)問現(xiàn)在不是個(gè)稅扣除是一個(gè)月五千,一年六萬,是不是只要我一年收入不超6萬我就不用做匯算清繳了
想問一下有關(guān)個(gè)稅的。就是假設(shè)員工每個(gè)月應(yīng)付6000工資,做到三月份就離職了。中間沒有社保之類的。上年收入不超過六萬。個(gè)稅起征點(diǎn)是五千,按照現(xiàn)在的累計(jì)扣除法一個(gè)月六萬是不是不需要交個(gè)稅呢?
您好,請(qǐng)問我我個(gè)稅一年超過六萬了請(qǐng)問怎么交稅?是一個(gè)月超過五千了就要交稅還是累計(jì)超過六萬才開始交?
老師請(qǐng)問,個(gè)稅是不是按累計(jì)數(shù)來算的 就是一個(gè)月報(bào)超了5千的話沒事 只要一年不超6萬就不用交個(gè)稅
您好,我在申報(bào)個(gè)稅,2023年減除費(fèi)用扣除確認(rèn),我想問的是年收入超過6萬元不能直接扣除6萬嗎?年收入超過6萬元的是不是可以陸陸續(xù)續(xù)一月扣除5000元?還是年收入超6萬,不給每月扣5000元?謝謝你了
 
                電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到啊!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了


一、無需辦理年度匯算的情形 納稅人在納稅年度內(nèi)已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無需辦理年度匯算: (一)年度匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的; (二)年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的; (三)已預(yù)繳稅額與年度匯算應(yīng)納稅額一致的; (四)符合年度匯算退稅條件但不申請(qǐng)退稅的。 二、需要辦理年度匯算的情形 符合下列情形之一的,納稅人需辦理年度匯算: (一)已預(yù)繳稅額大于年度匯算應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的; (二)納稅年度內(nèi)取得的綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。
不超過6萬,就是已預(yù)繳稅額與年度匯算應(yīng)納稅額一致的,都是0
好的,謝謝,還有一個(gè)問題,如果我給員工發(fā)工資,我身邊的工資額是扣除五險(xiǎn)個(gè)人繳納部分之后的錢,還是沒有扣除社保部分總得工資
沒扣社保之前的工資,申報(bào)表上社保的扣除會(huì)有地方專門填
也就是我的工資做成本,工資是繳納的社保加工資一共的數(shù)額做成本的
工資是由應(yīng)發(fā)-社保-公積金-借款等=實(shí)發(fā)。用你的實(shí)發(fā)數(shù)去申報(bào),申報(bào)界面有個(gè)填個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金,填上之后,最終就是累計(jì)實(shí)發(fā)數(shù)-社保-公積金-基本減除費(fèi)用5000-專項(xiàng)附加扣除-其他扣除,系統(tǒng)用這個(gè)余額來給你算個(gè)稅
你的工資做成本,按照應(yīng)發(fā)數(shù)來計(jì)提,借管理費(fèi)用等? ?貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資? ?社保的計(jì)提是單位成為承擔(dān)部分,借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等? ?貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。二級(jí)明細(xì)你用社保二個(gè)字也行