您好 借:應(yīng)收賬款 72000%2B9360=81360 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000*(1-0.1)=72000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 72000*0.13=9360 8日 借:銀行存款 81360-1440=79920 借:財務(wù)費用 72000*0.02=1440 貸:應(yīng)收賬款? 81360 18日 借:銀行存款 81360-720=80640 借:財務(wù)費用 72000*0.01=720 貸:應(yīng)收賬款? 81360 借:銀行存款 81360 貸:應(yīng)收賬款? 81360
開樂公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),根據(jù)資料作出有關(guān)會計分錄。 (1)向白意公司銷售商品一批,售價80 000元,增值稅13%,商業(yè)折扣10%,以銀行存款代墊白意公司運費1 000元,貨款尚未收到。 (2)向大華公司賒銷商品一批,售價500 000元,增值稅率13%,付款條件是“2/10,1/20,N/30”,折扣不考慮增值稅因素。假設(shè)第8日、18日和第22日收到款項,分別進行賬務(wù)處理。
開樂公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),根據(jù)資料作出有關(guān)會計分錄。(1)向白意公司銷售商品一批,售價80000元,增值稅13%,商業(yè)折扣10%,以銀行存款代墊白意公司運費1000元,貨款尚未收到。(2)向大華公司賒銷商品一批,售價500000元,增值稅率13%,付款條件是“2/10,1/20,N/30”,折扣不考慮增值稅因素,估計大華公司會享該現(xiàn)金折扣。假設(shè)第8日、18日和第22日收到款項,分別進行賬務(wù)處理。
開樂公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),根據(jù)資料作出有關(guān)會計分錄。(1)向白意公司銷售商品一批,售價80000元,增值稅13%,商業(yè)折扣10%,以銀行存款代墊白意公司運費1000元,貨款尚未收到。(2)向大華公司賒銷商品一批,售價500000元
1.大象公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,2021年10月25日該公司向合美公司銷售產(chǎn)品一批,價款200000元,增值稅稅額 26000元,代墊運費1000元,該項交易附有現(xiàn)金折扣條件為:3/10n/30 墊支的運費 商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(20分) (1)做出大象公司銷售該批商品時的賬務(wù)處理 會計分錄:
【資料】G公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,商品銷售成本逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。2019年10月發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù):(1)10月3日,向丙公司銷售商品一批,售價總額為80萬元(不含增值稅),銷售成本為60萬元。G公司為了及早收回貨款,在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10;1/20;N/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。此項銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。(2)10月8日,收到丙公司扣除現(xiàn)金折扣后的貨款,存入銀行。(3)10月10日,向光大日化公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價20萬元,增值稅稅額2.6萬元。該批商品的成本為16.5萬元。G公司在銷售該批商品時已得知光大日化公司資金周轉(zhuǎn)暫時困難,但是為了減少庫存積壓,仍將商品發(fā)出。(4)10月20日,得知光大日化公司資金周轉(zhuǎn)情況好轉(zhuǎn),并承諾近期付款,G公司確認收入。(5)10月22日,收到光大日化公司的商品銷售貨款并存入銀行?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制G公司相關(guān)的會計分錄。
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
第一小問的運費1000是直接加在主營業(yè)務(wù)收入里還是單獨寫銀行存款貸方?在它沒寫運費里包括增值稅時我是否要算出增值稅稅額加在增值稅里
運費計入原材料 銀行存款一起貸方 不算增值稅