你好 內(nèi)帳做進(jìn)銷存是為了管理方便的,外賬并不是這個(gè)目的,因此外賬不做也是可以的

老師請教個(gè)問題,公司前期的外帳是給外面的人做的,沒有庫存明細(xì)賬目?,F(xiàn)在老板想拿回來做應(yīng)該怎么處理這個(gè)進(jìn)銷存的問題?目前公司內(nèi)賬有個(gè)快普的軟件帶進(jìn)銷存但是沒價(jià)稅分離,外賬再怎么弄比較好?如果再單獨(dú)弄個(gè)財(cái)務(wù)軟件要不要進(jìn)銷存的,如果再帶進(jìn)銷存工作量就會重復(fù)很多。謝謝
老師,您好,請問存在內(nèi)外帳的商品流通企業(yè),有無票收入到老板私戶,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候外賬沒有做這部分,那會導(dǎo)致外賬的商品庫存和實(shí)際有差異,怎么做?
老師,我公司是一般納稅人的銷售公司,銷售的貨物很雜亂零散,外賬給財(cái)務(wù)公司做,內(nèi)賬用管家婆處理進(jìn)銷存。對于外賬上的進(jìn)銷存,我也需要建一個(gè)賬套來做嗎?這樣的工作量很大,對于處理外賬庫存有什么更好的方法嗎?或者我最好怎么做?
老師、你好、請公司刷單的外賬進(jìn)項(xiàng)稅大于內(nèi)帳實(shí)際拿貨的貨款、內(nèi)帳要怎么做才能平
老師好,我們公司實(shí)際沒有做過庫存商品收發(fā)匯表格,只給外賬會計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷售發(fā)票,我現(xiàn)在的疑問是外賬外賬咋把庫存商品推出來的
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


稅務(wù)查賬怎么辦
這個(gè)稅務(wù)不會查進(jìn)銷存阿