同學(xué),你好,一般是按開票收入的含稅金額來,是萬分之五。
老師,印花稅稅務(wù)局核定時(shí),是按購(gòu)銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是8萬,那印花稅也按這個(gè)為技術(shù)繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師
老師,我公司一家加工制造型企業(yè),之前稅務(wù)局核定印花稅繳納的項(xiàng)目是購(gòu)銷合同,稅率是萬分之三,但是這個(gè)購(gòu)銷合同金額我要怎么確定呢?是只涵蓋12月份銷售額嗎?還是怎樣呢?
餐飲行業(yè) 購(gòu)銷合同未注明價(jià)款,要繳納印花稅嗎? 怎么交呢 是按照營(yíng)業(yè)收入萬分之3嗎?
老師,請(qǐng)問下面這題是怎么理解? (3)4月接受乙公司委托進(jìn)行技術(shù)開發(fā),合同注明研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬共計(jì)1 000萬元,其中研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)800萬元、報(bào)酬200萬元。甲企業(yè)未就該合同繳納印花稅。 (3)應(yīng)繳納的印花稅=(1 000-800)×0.3‰=0.06(萬元)。 調(diào)減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=0.06(萬元)。 問題一,為什么要減掉800來算印花稅? 問題二,那個(gè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)不需要加計(jì)扣除嗎?
請(qǐng)問印花稅是按照購(gòu)銷合同的萬分之三納稅,如果我企業(yè)簽訂的是框架合同,合同中表明按照每月實(shí)際訂單量發(fā)貨和付款,合同中沒有價(jià)款。那我還需要交印花稅么?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
可以按年繳納嗎? 去年沒有繳納印花稅 會(huì)有滯納金或者罰款嗎
稅務(wù)局打電話給你,直接去交就可以了,一般會(huì)有點(diǎn)罰款的,100來塊吧。今年開始記得申報(bào)。
謝謝老師
不客氣,這個(gè)印花稅金額不大,一般沒太大關(guān)系。