你好 ;? ? 要看是什么發(fā)票內(nèi)容; 不是所有的專票都可以抵扣的;? ??
老師,我們公司租房開(kāi)的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要是增值稅專用發(fā)票不管幾個(gè)點(diǎn)都可以抵扣嗎?
一般納稅人,只要是增值稅專用發(fā)票都可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)不是首月的稅盤維護(hù)費(fèi)200元,是可以抵扣增值稅200元還是只能抵扣專票稅額23.01元?專票、普票都可以抵扣是嗎?
是不是只要開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票不管開(kāi)的幾個(gè)點(diǎn)都能抵扣進(jìn)項(xiàng)呀
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
那些內(nèi)容的不可以抵扣呢
比如 根增值稅條例規(guī)定:下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: 1、用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。 2、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)。 3、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。 4、國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品。 5、本條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。
那如果是收的這些不能抵扣的專票是不是不用勾選,直接當(dāng)普票用啊
你好; 是的。? 但是你要去操作下 勾選不抵扣處理。 價(jià)稅合計(jì)? ? 當(dāng)成普票用? ?
如果已經(jīng)勾選抵扣,是等匯算清繳的時(shí)候轉(zhuǎn)出嗎
?你好;? ? 知道了就可以轉(zhuǎn)出了。 不是非得等匯算的??