同學(xué)你好 可以的,這樣可以使用稅收優(yōu)惠。
老師,你好,我是一家監(jiān)理公司,小規(guī)模納稅人,2018年11月通過稅局代開了一張7200增值稅專票給國(guó)網(wǎng)供電局,票已認(rèn)證,錢已收,現(xiàn)對(duì)方說(shuō)審計(jì)只有600元,要我們開具紅字發(fā)票給國(guó)網(wǎng),并退回多余的款,這要怎么操作呢
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬(wàn)了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師,請(qǐng)問下,我查發(fā)票一下發(fā)現(xiàn)20.12月開了一張過了十萬(wàn)的票怎么辦呢,開的100463.94,不含稅97537.81元,小規(guī)模納稅人,票單張好像是不能超十萬(wàn)的,這個(gè)怎么補(bǔ)救呢老師,對(duì)方應(yīng)該早已經(jīng)抵扣了,除了對(duì)方開紅字外還有別的辦法嗎,不沖紅風(fēng)險(xiǎn)大嗎
請(qǐng)問小規(guī)模建筑行業(yè),8月份開票3%的普票135萬(wàn)元,3%專票118萬(wàn)元,合計(jì)253萬(wàn)元,已經(jīng)超過了季度免征額,請(qǐng)問小規(guī)模公司建筑行業(yè)是否有扣除差額征稅?例如,分包開回來(lái)有普通發(fā)票勞務(wù)費(fèi)80萬(wàn),請(qǐng)問這個(gè)勞務(wù)票是否可以扣除后去再計(jì)算增值稅?
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補(bǔ)貼該怎么做分錄?
老手有財(cái)務(wù)分析報(bào)告PP模板嗎?
老師小規(guī)模開專票用交附加稅嗎
老師,原來(lái)是手工流水賬,沒有科目余額表,沒有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬
老師,我們想成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個(gè)點(diǎn),然后他收取我15個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我再開給他1 或 3個(gè)點(diǎn),那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費(fèi)用 怎么處理呢
請(qǐng)問老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候年度抵扣了6萬(wàn)元減除費(fèi)用,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是不是就沒有可以抵扣的,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅可以減免哪些費(fèi)用
火車票裝訂時(shí)把金額打掉前面一個(gè)數(shù)可有問題,承擔(dān)責(zé)任嗎會(huì)計(jì)?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費(fèi)用類,是嗎