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老師,請問公司買的桶裝水,月結,采購和結賬時分別怎么做賬?

2022-03-04 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-04 09:43

你好,這個是辦公室的嗎?借管理費用,辦公費貸其他應付款。

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齊紅老師 解答 2022-03-04 09:43

支付的時候借其他應付款貸銀行存款。

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你好,這個是辦公室的嗎?借管理費用,辦公費貸其他應付款。
2022-03-04
同學,您好,計入營業(yè)外收入。
2021-11-11
同學,你好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2021-02-18
同學,你好 借:管理費用? ?3840%2B700 貸:銀行存款?
2024-07-11
借原材料3530貸應付賬款。 這個是采購的結賬的時候。 借應付賬款貸,原材料3530 借原材料貸,銀行存款3530加上3530乘以稅點
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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