同學(xué)你好 這個(gè)是你們銷售的產(chǎn)品嗎
把自己生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,視同銷售如何做分錄?
老師好,外購商品贈(zèng)送給客戶的分錄怎么寫,謝謝
無償贈(zèng)送自產(chǎn)的商品給客戶,如何做分錄?
老師你好,買的禮品送客戶,如何分錄??
老師你好,贈(zèng)送給客戶的產(chǎn)品如何申報(bào)和寫分錄呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
是無償贈(zèng)送給客戶的
借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
申報(bào)增值稅是申報(bào)無票收入嗎?
同學(xué)你好 嗯 做無票收入就可以的
申報(bào)也是按未開票申報(bào)是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 按照未開票收入