您好!是的,是有影響的了
老師,更改以前年度個人所得稅的申報,對那個年度的賬務有影響嗎?
請問老師,我司是體檢中心,屬于免稅行業(yè)。想在以前年度企業(yè)所得稅申報金額想更正申報可以的嗎?會對年度匯算清繳有影響嗎?
如果修改以前年度個人所得稅報表,會有什么影響呢?賬務會有哪些變動呢
老師請問下,以前年度損益調(diào)整 這個科目,一旦有發(fā)生額,那么以前年度的所得稅申報表需要更正申報嗎?
老師我財務報表2024年全年我都改過了,企業(yè)所得稅報表剛按照上一個老師說的更正了2024年第四季度的,那前面兩個季度因為去年的攤銷折舊表今年年初都改過了,前面的要改嗎?前面的也改不了,那我就改第四季度的和年報的數(shù)據(jù),再做匯算清繳可以嗎,因為前面我做匯算清繳時候提示營業(yè)成本跟第四季度的不樣,所以我就先改第四季度的,去年二季度、三季度企稅的數(shù)據(jù)不改會有影響嗎
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師,能否以公司是否給雇員購買社保為標準來判斷這名雇員的個稅申報是按:工資還是勞務申報呢?
您好!不能。不過最終的結局都一樣,都是個人綜合所得
是的,明白!應該按照用人是否受用人單位管理之類的用工性質(zhì)來判斷是按勞動關系還是勞務關系申報的,是嗎?
您好!是按合同,是勞務合同還是勞動合同
老師,給雇工按勞務申報的話,是需要扣稅,同時需要雇工開具發(fā)票給企業(yè)吧?
你好!是的。就是這樣的
老師,企業(yè)的主營本來就是這些很多雇工提供服務的,因為這些很多雇工提供了這種服務才有企業(yè)的主營業(yè)收入的,這樣這些雇工可以按勞務申報嗎?如果按勞務申報扣稅后,雇工沒有提供發(fā)票過來,是不是不能稅前扣除?
你好!可以是可以按勞務,但是要有發(fā)票,不然不能扣除