可以的,不需要交個(gè)稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,專項(xiàng)扣除是員工自己下載APP填嗎?這個(gè)員工5200一個(gè)月,有小孩上學(xué),應(yīng)該就不用交稅了吧
#提問(wèn)#老師企業(yè)符合專項(xiàng)附加扣除的需要讓員工填表發(fā)給財(cái)務(wù)備案嗎?還是只要自己下載個(gè)稅APP操作一下就行
老師 請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有讓員工下載app填寫個(gè)稅專項(xiàng)扣除,自己每月報(bào)個(gè)稅時(shí)候在直接在綜合所得申報(bào)手動(dòng)填寫的會(huì)有問(wèn)題嗎
老師,個(gè)稅父母嬰幼兒的專項(xiàng)扣除,是員工自己下載個(gè)稅app自己填寫一下提交,然后我這表電腦登錄個(gè)稅申報(bào)平臺(tái)在專項(xiàng)采集那里下載更新是不是就出來(lái)了?
老師,我現(xiàn)在申報(bào)3月的個(gè)稅工資,有一個(gè)員工超過(guò) 5000了,專項(xiàng)扣除是員工自己下載app操作。還是我這邊填寫專項(xiàng)扣除
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
這個(gè)以后有沒(méi)有要填其他表了
匯算清繳要不要填
預(yù)繳填寫了 匯算清繳,不用填填寫。
預(yù)繳就是這個(gè)月繳稅已經(jīng)填了是吧
你好,對(duì)的是的,是這么理解的。
老師,專項(xiàng)扣除里要填員工小孩信息嗎,還有在自然人客戶端里交的個(gè)稅怎么做憑證
個(gè)稅APP里面找子女教育,然后根據(jù)上面的提示要求填寫。 企業(yè)給他申報(bào)的時(shí)候,專項(xiàng)附加扣除里面下載更新就可以。
個(gè)稅APP是在手機(jī)上下載,員工自已填吧
對(duì)的,是員工自己填寫的。
老師,那個(gè)2月份一個(gè)員工是5300元,要交個(gè)稅,這個(gè)員工在匯算清繳時(shí)要填表嗎
需要的,他已經(jīng)交了個(gè)稅,但是年累計(jì)收入在6萬(wàn)以內(nèi)的可以申請(qǐng)退稅。
老師,這個(gè)需要填表是在哪填啊
你好,你打開(kāi)你的個(gè)稅APP可以嗎? 自己在手機(jī)下載一個(gè)首頁(yè),有一個(gè)二一年綜合所得,匯算清交。 明年退稅的話選擇二二年的。
這個(gè)是員工自己填吧
可以的 你會(huì)填寫你可以給他申報(bào)
那在匯算清繳的期間費(fèi)用表要不要填寫
小型微利企業(yè)不需要填寫。
太謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。