你好 ?應(yīng)繳費(fèi)額=(上年度單位在職職工總數(shù)×1.5%-上年度單位實(shí)際安排殘疾人數(shù))×上年度本單位職工年平均工資 借:管理費(fèi)用 ?????, ???貸:其他應(yīng)付款—?dú)埍=?借:其他應(yīng)付款—?dú)埍=??, ?貸:銀行存款
老師,你好。請(qǐng)問關(guān)于下面我列出的關(guān)于一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn),納稅和預(yù)繳的情形,適用的計(jì)算方法是對(duì)的么。若有錯(cuò),麻煩指出說明,謝謝
老師公司只有10十個(gè)人,沒有殘疾人,殘疾人保證金應(yīng)該怎么交?麻煩算一下,然后寫個(gè)會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好,麻煩寫一下有關(guān)殘疾人保障金計(jì)算方法,計(jì)提,繳納等有關(guān)分錄,謝謝!
老師,麻煩能不能寫一下公司給交社保并且代扣代繳個(gè)人所得稅的計(jì)提工資和發(fā)放工資的所有分錄,謝謝。
老師,想請(qǐng)問一下,繳納殘疾人保障金的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?借:管理費(fèi)用-殘疾人保障金 貸:銀行存款 的話,是否要過 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交殘疾人保障金 科目,謝謝。
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
殘保金是不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的對(duì)吧?另外殘保金是每個(gè)企業(yè)必須交的嗎?無論是否安排殘疾人就業(yè)
你好,殘保金是不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的。 是安排殘疾人就業(yè)沒有達(dá)到規(guī)定比例,才需要繳納 達(dá)到了,就不需要的
意思是針對(duì)所有企業(yè)而言,只要是安排殘疾人就業(yè)沒有達(dá)到規(guī)定比例,就必須交殘保金是嗎?另外殘保金由誰代收?實(shí)際交的錢去哪?
你好,是的。 殘保金由稅局代收,然后支付給殘聯(lián)