你好? ? 你沒有實際繳 資本 你去做其他應(yīng)收款干啥 ;? 沒有發(fā)生就別去做 ;? ? ? 是的; 去改 申報表和報表的??
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題,那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當(dāng)于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
老師您好,公司2019年9月成立,2020.4月稅務(wù)備案,領(lǐng)導(dǎo)找了個會計代賬,只做稅務(wù)申報有數(shù)據(jù),沒有賬本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會計2019年發(fā)生的所有收入支出都沒記賬,0申報,2020年的收入支出往來,只列了一部分,資產(chǎn)負(fù)債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實際都不符,像這種情況,老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù),與實際一致
去年11月23號成立一家小規(guī)模納稅人公司,營業(yè)執(zhí)照注冊資本1200萬,沒收到過任何現(xiàn)金,也沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,前任會計11月作的賬是 借:庫存現(xiàn)金5000 其他應(yīng)收款11995000 貸:實收資本 12000000,這樣行嗎?他已經(jīng)在今年1月季報完了.,而且他11月建賬時,沒有錄入期初余額——庫存現(xiàn)金5000
11月公司成立,沒有任何實際業(yè)務(wù)發(fā)生,會計做了借:庫存現(xiàn)金5000,其他應(yīng)收款11995000,貸:實收資本12000000,個稅扣繳申報填了3500,賬上也計提了3500,這些都沒實際發(fā)生,這些賬是不是不應(yīng)該做??一月份季報,也申報完了,表里都有這些數(shù),應(yīng)該都是0對吧?能更正申報表嗎?包括個稅申報表?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細(xì)科目?
匯算清繳時,營銷服務(wù)費 填在期間費用的什么地方?
老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
財務(wù)費用期末余額借方2800元是什么意思?
有無一個進(jìn)出倉的表格,里面有進(jìn)倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
保銷臨時工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
上個會計這么做的,我也很無語
?你好;? 那就不對; 全部去紅沖了? ? ?錯誤的都紅沖了? ?