同學(xué)你好 之前的發(fā)票尾款部分不能紅沖嗎
老師:您好!我們是一家園林景觀設(shè)計公司,19年有一個設(shè)計項目我們已經(jīng)開具的一張預(yù)付款發(fā)票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設(shè)計預(yù)付款,這個月這個項目的甲方要求這個設(shè)計合同更換成另一個公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當(dāng)時開具的發(fā)票可以沖紅,,當(dāng)時支付給我們的預(yù)付款也必須打回去給甲方嗎?
我們有一個項目發(fā)票給甲方開齊了,還有尾款沒收回,甲方倒閉了,現(xiàn)在找不到人了,另一家單位接手后要求跟我們重新簽訂合同開發(fā)票支付我們的尾款。這個怎么處理?我們不能再開發(fā)票了啊。
老師好,我們跟甲方單位簽訂的合同,現(xiàn)在申請付款了,讓對著甲方某某項目部開收據(jù),這個項目部是我們承接項目的項目部,,這樣開具收據(jù),包括后期來款方,這樣跟合同不一致,后期有沒有啥不合規(guī)的?
你好,我想問下就是我們是甲公司和總包方簽訂的合同,然后前期開票都是甲方提供,后期剩的尾款做了一個債權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)到乙方 但是注明發(fā)票由甲方開具,總包方要求必須提供甲開具的發(fā)票,乙收款,我不知道我們甲乙方這個賬務(wù)該怎么做
老師你好,我們公司有個項目目前發(fā)票已開,款也收到了,現(xiàn)在甲方說打算換甲方名稱(換成甲方的母公司),像這種情況怎么處理?合同重新簽訂,發(fā)票重開,款不用退回重轉(zhuǎn),可以簽份三方協(xié)議嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
我們要紅沖發(fā)票,需要發(fā)票接收單位開具紅字信息確認表不是嗎?對方單位已經(jīng)倒閉,人都找不到了。
同學(xué)你好 先開紅字發(fā)票信息表哦
這個需要甲方單位開具對嗎?沒有這個我們單方面不能紅沖是不是?
同學(xué)你好 他們勾選了你們開的專票嗎
發(fā)票是去年6月開的,肯定已經(jīng)勾選了
那這個得讓他們開紅字發(fā)票信息表