一般按照出庫單,可能有損耗產(chǎn)生差異。
想請教一下,正常月末我領(lǐng)用原材料分錄是借生產(chǎn)成本(直接材料),貸原材料,到結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的時候借:庫存商品 貸生產(chǎn)成本(直接材料),那我如果領(lǐng)用輔助材料,我分錄是借生產(chǎn)成本(輔助生產(chǎn)成本-直接材料) 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時候我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
印刷公司結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本是借生產(chǎn)成本材料,貸原材料,借產(chǎn)成品,貸生產(chǎn)成本材料,這個數(shù)是等于原材料,還是取出庫單合計數(shù),有的月份一樣,有的月份不一樣是為什么
生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料和生產(chǎn)領(lǐng)用原材料的會計分錄一樣嗎???前者是: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 后者呢?
生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品,領(lǐng)用甲材料1000kg,計20000元,領(lǐng)用乙材料500kg,計5000元,這里的會計分錄,借方為什么是生產(chǎn)成本,貸方為什么是原材料,為什么不是借方是原材料,貸方是生產(chǎn)成本
老師,工業(yè)企業(yè)是不是,從原材料到出庫,借,庫存商品,貸銀行存款,再借生產(chǎn)成本貸原材料,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,然后產(chǎn)成品入庫,就是借庫存商品貸生產(chǎn)成本,再就是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這樣子的一個核酸過程?
老師 小規(guī)模填工商年報資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計數(shù)么?
科目余額表管理費用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計算是全年平均人數(shù)嗎
請問申報社保繳費基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險的最低繳費基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國境內(nèi)研發(fā)費用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費用總額怎么填寫
科目余額表管理費用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票啊?
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報表”是必須要申報嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)負債率變小
按出庫單就有差異了,按原材料合計可我嗎
您好,只能找原因分析具體差異了。
這個不太懂,我都把所有原材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,為什么不平
這個是不是應(yīng)該是平的
您好。正常應(yīng)該數(shù)字剛好對上。賬務(wù)處理對的,看看是不是其他啥原因。
那這樣處理出庫單的金額應(yīng)該填在哪,
那按這樣做沒錯是嗎?原材料接到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本接到產(chǎn)成品,產(chǎn)成品結(jié)單銷售成本,這個數(shù)都是等于原材料的,而和出庫單金額有差異,正確的做賬是?
您好,是的。賬務(wù)處理沒問題。原理也是對的,出庫單跟結(jié)轉(zhuǎn)有小額差異期末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理。
怎么一起結(jié)轉(zhuǎn)
還有,我購買的原材料都是直接就結(jié)到銷售成本嗎,有的沒出庫哪,這是不是還是得看出庫單,不能統(tǒng)一都是一個數(shù),
我不能把原材料都結(jié)轉(zhuǎn)了呀,有都沒賣,應(yīng)該根據(jù)出庫單每一筆結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本對吧
您好,如果數(shù)字大,還要查原因;只要原因找到了才能根據(jù)實際處理。原理和賬務(wù)處理都是對的,先找原因。
有買了原材料,沒有生產(chǎn),不就和出庫單對不上了嗎
他還是原材料
您好,是的。你的理解是對的。