借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入, 不需要支付的做這個(gè)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司想要注銷(xiāo),但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了,其他應(yīng)付款也無(wú)力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上要怎么處理
您好老師,我現(xiàn)在經(jīng)手一家公司需要注銷(xiāo),現(xiàn)在往來(lái)賬應(yīng)收賬款掛5萬(wàn),預(yù)付掛7萬(wàn),其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi)掛1000元,我該怎么賬務(wù)處理才能清零
老師 我們公司已經(jīng)不做了 老板說(shuō)現(xiàn)在還不注銷(xiāo) 應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款掛賬還很多 怎么處理
老師,您好。有一筆業(yè)務(wù),某股東以公司的名義貸款一百萬(wàn),貸款到賬時(shí),記賬借銀行存款100萬(wàn)。貸短期借款100萬(wàn),股東把錢(qián)直接轉(zhuǎn)到他賬戶(hù)上,賬務(wù)處理為借其他應(yīng)付款-某股東100萬(wàn),貸英航存款100萬(wàn)。股東這次把錢(qián)轉(zhuǎn)回來(lái)怎么處理賬務(wù)呢
老師您好,我公司沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在銀行賬戶(hù)已經(jīng)注銷(xiāo),還差股東1000多塊錢(qián)的其他應(yīng)付款掛賬,怎么處理?
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票單位按噸開(kāi)的,我們開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬(wàn),只需支付7萬(wàn),其他3萬(wàn)支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬(wàn)記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來(lái)了,也在開(kāi)始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬(wàn),但是他們無(wú)法給我們開(kāi)票,無(wú)法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢(qián),也一直掛在在建工程,請(qǐng)問(wèn),這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷(xiāo)毀了,沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買(mǎi)一些黃金嗎
是不是去稅務(wù)清稅的時(shí)候還需要把這份收入交稅?到時(shí)候用個(gè)人卡交就可以吧?
你好,對(duì)的是的。 這個(gè)是企業(yè)繳納的,你們做了營(yíng)業(yè)外收入之后,你的利潤(rùn)是盈利的嗎?如果是盈利的需要交的。