集團(tuán)公司內(nèi)的母子公司之間發(fā)生的不可以扣除,如果是非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生的,服務(wù)性質(zhì)的,有正規(guī)發(fā)票的可以扣除
第四小問支付給其他企業(yè)的管理費(fèi)可以稅前扣除嗎? 不是企業(yè)之間的什么管理費(fèi)不可以扣嗎
企業(yè)之間支付的管理費(fèi),可以稅前扣除嗎,麻煩老師解釋原因
我們酒店是加盟的!每月支付的加盟管理費(fèi)可以稅前扣除嗎?我們交的加盟管理費(fèi)和企業(yè)之間的管理費(fèi)有差異嗎?
老師 企業(yè)之間支付的管理費(fèi), 這個(gè)管理費(fèi) 是和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的 管理費(fèi), 能不能稅前扣除?
企業(yè)之間支付管理費(fèi),企業(yè)所得稅不能稅前扣除,那母公司共享中心找子公司收費(fèi)用,屬于管理費(fèi),這個(gè)費(fèi)用子公司不能扣除嗎?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
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但是 稅法上 不是寫了一條:企業(yè)之間支付的管理費(fèi) 不能稅前扣除嗎?
這個(gè)政策是《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于母子公司間提供服務(wù)支付費(fèi)用有關(guān)企業(yè)所得稅處理問題的通知》國(guó)稅發(fā)[2008]86號(hào)規(guī)定: 母公司以管理費(fèi)形式向子公司提取費(fèi)用,子公司因此支付給母公司的管理費(fèi),不得在稅前扣除。
具體看企業(yè)之間關(guān)系,和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)