你好,是價(jià)外費(fèi),要交增值稅的.
我們是做醫(yī)療器械供應(yīng)鏈平臺(tái),只收取服務(wù)費(fèi),目前廠家因貨物有報(bào)損,給我們反了2萬(wàn)元補(bǔ)償款,我放到營(yíng)業(yè)外收入里了,這種是否按無(wú)票收入繳納增值稅呢?
收到供應(yīng)商因違約延遲發(fā)貨的補(bǔ)償款是否屬于價(jià)外費(fèi)用?是否需機(jī)繳納增值稅?
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時(shí)把發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了,按照合同約定對(duì)方應(yīng)3個(gè)月內(nèi)給我們付款,但是過(guò)了3個(gè)月還沒(méi)付款,我們按照合同約定計(jì)算了違約金,開(kāi)具了收據(jù),對(duì)方把錢(qián)都打過(guò)來(lái)了,但是現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)違約金屬于價(jià)外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價(jià)格里?想問(wèn)一下他這樣要求合理嗎?
甲方將房屋出租給乙方,后來(lái)乙方提前退租。于是,甲方向乙方收取違約金。此時(shí),該筆違約金,屬于價(jià)外費(fèi)用,需要繳納增值稅。是吧?借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 分錄是這樣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司因延期付款給供應(yīng)商 ,被供應(yīng)商起訴至法院,法院判決后該公司正常支付貨款外,還要支付對(duì)應(yīng)的利息,現(xiàn)在收到供應(yīng)商開(kāi)具的利息發(fā)票(專票),該公司入賬時(shí)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤(rùn),能不能通過(guò)多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒(méi)提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問(wèn)我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫(xiě)根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
對(duì)方需要開(kāi)具什么樣的發(fā)票呢?
你好,你收錢(qián),你按未開(kāi)票收入申報(bào).
老師好,我單位收到設(shè)備供貨方給的工傷賠償款,這筆應(yīng)該不屬于價(jià)外費(fèi)用吧?不需要繳納增值稅吧,價(jià)外費(fèi)用的界定也是主要看看簽定的協(xié)議中是否有這個(gè)約定吧,如果有是屬于價(jià)外費(fèi)用,如果是獨(dú)立存在于協(xié)議外的應(yīng)該不屬于價(jià)外費(fèi)用吧?
你好, 工傷賠款不是價(jià)外費(fèi).