你好 不繳稅 他給你申報
老師,我們公司有兩個員工2019年是兼職業(yè)務(wù)員,2020年為我們正式員工,但他在的2019年的勞務(wù)報酬的發(fā)票到今年的上個月才開過來,我們上個月也才給錢給他們,請問我要怎樣申報個稅呢?
老師您好 我想咨詢一勞務(wù)報酬這塊 勞務(wù)人員為我們提供了兩個月的勞務(wù) 兩個月都分別到稅務(wù)機關(guān)代開了發(fā)票 但這個月才給到我們發(fā)票 那我們這個月給他付錢的話是付兩個月的勞務(wù)報酬 請問這個個稅的話是怎么申報呢 是以兩個月的金額合并申報嗎?還是分次申報呢?
老師你好,我想問一下,我的兼職勞務(wù)報酬是300塊,但是兼職公司叫我開發(fā)票并且申報以后發(fā)票給她,那么問題來了 我沒有達到起征點,那我我要怎么申報這筆300塊的勞務(wù)報酬呢?
老師,我想問一下,我們聘請兼職搞辦公室衛(wèi)生的阿姨,每月會申報個稅,阿姨沒開發(fā)票,那我把這筆業(yè)務(wù)放辦公費還是勞務(wù)費呢
老師你好,我現(xiàn)在有幾個工人,有些是臨時的,也有一些報工資的,我就報工資薪酬。因為他沒有開發(fā)票,回來給我,有些開勞務(wù)發(fā)票回來給我的話,那我就要報那個勞務(wù)報酬嗎?那他的稅收是他個人付還是我付呢?是不是備注欄那里有說明 ,那我怎么知道這個勞務(wù)報仇的這個費用到底是誰交
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進項票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項銷項開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個月廠房租金,對方6月份開了3個月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費用加計扣除可以選全年100%嗎?
個體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票在今年做了進項稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費用~辦公費91 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補繳的稅費是在清算支付稅費當期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分攤到銷售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補繳的土地增值稅費需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分攤補繳稅費嗎?2014年1月至2024年12年的分攤補繳稅費入“以前年度損益調(diào)整”科目?