你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過(guò)一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒(méi)有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無(wú)票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計(jì)報(bào)告是不是必須要找會(huì)計(jì)師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個(gè)人承擔(dān)那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請(qǐng)退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車輛的保險(xiǎn)交,交強(qiáng)險(xiǎn),一共是2880,保險(xiǎn)公司只開了一張1080的交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi),下面?zhèn)渥⒂?800的車船稅,我入賬的時(shí)候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>
1借銀行存款531100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入222300 預(yù)計(jì)負(fù)債4700 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅61100
2.借應(yīng)收賬款324310 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入204130 預(yù)計(jì)負(fù)債2870 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅37310
3借預(yù)收賬款89000 應(yīng)收賬款453400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入475200 預(yù)計(jì)負(fù)債4800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅62400
4借銀行存款91530 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80190 預(yù)計(jì)負(fù)債810 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10530
5.借銀行存款780265 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入683595 預(yù)計(jì)負(fù)債6905 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅89765
7借應(yīng)收賬款98875 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入86625 預(yù)計(jì)負(fù)債875 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11375
7借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2700 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅351 貸銀行存款3051