你好,紅色發(fā)票信息表上的稅號(hào),是之前錯(cuò)誤的稅號(hào),而不是正確的稅號(hào)?
你我于星期四的時(shí)候開(kāi)了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購(gòu)買方。今天銷售方(跨?。┴?cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有沒(méi)有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開(kāi)具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無(wú)法開(kāi)具。然后我仔細(xì)核對(duì)了紅字信息表的名稱和稅號(hào),并無(wú)任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對(duì)方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無(wú)法成功,想問(wèn)一下為什么對(duì)方在自己稅盤當(dāng)中沒(méi)有我開(kāi)具的這張紅字信息表呢、
你好老師,我公司是銷方,上月開(kāi)了一張專票,貨物名稱錯(cuò)誤了,這月需開(kāi)紅字發(fā)票沖銷。但購(gòu)買方上月已扺扣,經(jīng)過(guò)與購(gòu)買方溝通,她們?cè)诙惐P上填開(kāi)了紅字專票信息表,審核已通過(guò)。但我這邊在稅盤上直接開(kāi)票顯示如下信息,我該怎么辦呢?
我們8月開(kāi)個(gè)客戶一張專票,稅號(hào)有一位數(shù)是0,但是我們開(kāi)成了字母O,現(xiàn)在10月我們想要開(kāi)紅字信息表,我開(kāi)一樣和之前給客戶錯(cuò)誤的稅號(hào),上傳時(shí),說(shuō)這個(gè)稅號(hào)不存在,我開(kāi)客戶正確的稅號(hào),說(shuō)我發(fā)票不存在,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況怎么處理
上月一張發(fā)票因稅號(hào)錯(cuò)誤需要沖紅,我是銷售方,我按原發(fā)票填制紅色發(fā)票信息表,上傳后開(kāi)紅色發(fā)票無(wú)法更改稅號(hào),如果按正確稅號(hào)申請(qǐng)信息表顯示上傳不通過(guò),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦
我是購(gòu)買方上個(gè)月收到發(fā)票已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在稅控盤里開(kāi)了信息表,銷售方說(shuō)沒(méi)查到信息,他自己在發(fā)票平臺(tái)里申請(qǐng)開(kāi)具了數(shù)電票一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù),現(xiàn)在發(fā)票平臺(tái)顯示,我取得一張紅字發(fā)票,有0張發(fā)票被沖紅,啥意思?可需要什么操作了?
去年公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但對(duì)方一直沒(méi)確認(rèn)紅字信息表也不會(huì)開(kāi)具紅字發(fā)票,這種可以做正常轉(zhuǎn)出嗎
食堂上期銀行存款80000.累計(jì)盈余80000?,F(xiàn)在退上期70000.能不能直接沖累計(jì)余額。
1.某企業(yè)2021年10月,月初產(chǎn)成品50件,其單位產(chǎn)品固定制造費(fèi)用為210元,假設(shè)均為上月生產(chǎn)的存貨。2021年10月,當(dāng)月完工2000件,當(dāng)月銷售1900件2021年11月,當(dāng)月完工1800件,當(dāng)月銷售1860件2021年每月固定制造費(fèi)用均為360000元情形一:企業(yè)采用先進(jìn)先出法對(duì)存貨計(jì)價(jià)情形二:企業(yè)采用后進(jìn)先出法對(duì)存貨計(jì)價(jià)情形三:企業(yè)采用加權(quán)平均法對(duì)存貨計(jì)價(jià)請(qǐng)分別計(jì)算上述三種情況下,該企業(yè)2021年10月和11月在完全成本法與變動(dòng)成本法下當(dāng)期稅前利潤(rùn)的差異,并判斷完全成本法與變動(dòng)成本法下當(dāng)期利潤(rùn)熟高
不動(dòng)產(chǎn)租賃,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是否可以開(kāi)成生活服務(wù)*經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù),他倆稅率不一樣
老師好,出差期間發(fā)生的車票,快遞票,打車票,住宿票,和餐票是不是都可以計(jì)入銷售費(fèi)用差旅費(fèi)呀?
今天才發(fā)現(xiàn),公司一般戶上個(gè)月扣了幾筆手續(xù)費(fèi),沒(méi)有看見(jiàn),一共扣了50幾塊,這個(gè)做賬做到六月可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:這句話啥意思?
固定資產(chǎn)報(bào)廢,對(duì)稅務(wù)有什么影響?
老師,公司涉及到外經(jīng)證需要預(yù)繳的申報(bào)稅務(wù),有單獨(dú)的申報(bào)表嗎,在哪個(gè)模塊可以查到
老師有沒(méi)有臨時(shí)工處理的賬務(wù)處理流程,還有個(gè)稅應(yīng)該怎么報(bào)
如果按錯(cuò)誤的稅號(hào)上傳成功了,在開(kāi)具紅色發(fā)票的時(shí)候錯(cuò)誤的稅號(hào)無(wú)法更改怎么辦
你好,紅色發(fā)票信息表上的稅號(hào),是之前錯(cuò)誤的稅號(hào),而不是正確的稅號(hào)? 先用錯(cuò)誤的稅號(hào),把之前錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票紅沖 然后再按正確的稅號(hào)開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票啊?
在開(kāi)具藍(lán)色發(fā)票不顯示是這個(gè)月的日期了嗎?那還是上個(gè)月的嗎
你好,再按正確的稅號(hào)開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票,日期是現(xiàn)在的?
是這樣的,這張發(fā)票對(duì)方?jīng)]勾選,但是我們勾選了,需要做什么納稅調(diào)整嗎
你好,不需要做什么納稅調(diào)整的