同學(xué)你好 你按照含稅不含稅的換算公式來(lái)
老師,我想問(wèn)一下有一筆含稅銷售額1123911.39元,79.2噸,我開(kāi)票是按含稅額開(kāi)的,9張按112391.14來(lái)開(kāi),那不含稅銷售額是99461.19,稅額是12929.95,第10張是112391.13,不含稅銷售額99461.18,稅額是12929.95,累計(jì)不含稅額是994611.89,稅額累計(jì)是129299.5,但是1123911.39/1.13=994611.85,稅額=129299.54,這兩個(gè)數(shù)有出入呢?稅局允許嗎?
老師,我的銷售含稅金額是36807603元,我的發(fā)票是百萬(wàn)元版。我用用含稅金額36807603/1.13,不含稅的總金額是32573100元。我準(zhǔn)備開(kāi)40張發(fā)票,我用含稅金額36807603元/38張,每張的含稅金額是920190.08元,再用含稅金額920190.08元/1.13,每張不含稅金額814327.5元,稅額:814327.5*0.13=105862.575元,系統(tǒng)自動(dòng)四舍五入為105862.58元。剩下2張,不含稅金額是814327.42元,稅額是105862.56元。這樣相加后的不含稅金額為:3257909.84元,和之前的差0.16元,稅額合計(jì)多0.16元,這樣開(kāi)發(fā)票可以嗎
老師,您好!印花稅:購(gòu)銷合同上的不含稅總金額與開(kāi)票累計(jì)的不含稅總金額(開(kāi)了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請(qǐng)問(wèn)是按哪個(gè)金額繳納印花稅;倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)有合同(但沒(méi)有金額),請(qǐng)問(wèn)是按對(duì)方開(kāi)的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
老師我問(wèn)一下我們是貨運(yùn)公司我我們開(kāi)了銷售稅額有9%和3%,我們主表按適用稅率計(jì)稅銷售額填寫(xiě)的總合計(jì) 9%和6%對(duì)應(yīng)的不含稅金額是填在那里
你好,老師,飯店收菜,買了100斤丸子送了四斤,財(cái)務(wù)怎么做賬,還有倉(cāng)庫(kù)怎么收貨
想問(wèn)一下,車間辦公室地面澆筑,入制造費(fèi)用辦公費(fèi),還是制造費(fèi)用修理費(fèi)啊
員工辭職,社保也交著,這個(gè)月社保已經(jīng)代扣,沒(méi)有上一天班,那怎么樣算不違規(guī)呢?是有跟他聊天記錄的意愿不上班或者他自己說(shuō)停保的記錄還是需要簽一份離職合同
小微企業(yè)填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有沒(méi)有A1070免稅,減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表?
企業(yè)或個(gè)人給開(kāi)的正規(guī)收據(jù)可以作為原始憑證入賬嗎?能否稅前扣除?
律所合伙人的提成相遇怎么處理
老師,工會(huì)賬戶給員工發(fā)福利,走工會(huì)的獨(dú)立賬戶我,公司的賬不用作處理吧,只把福利加到工資里申報(bào)個(gè)稅,這樣個(gè)稅系統(tǒng)的工資數(shù)就大于公司賬面的工資數(shù),這有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,個(gè)體戶開(kāi)票很少,房東要開(kāi)10萬(wàn)房租發(fā)票給個(gè)體戶,怎么辦?
老師,殘疾人就業(yè)保障金里面那個(gè)人數(shù)是根據(jù)匯算清繳表里面還是企業(yè)所得稅申報(bào)表里面年平均人數(shù)那個(gè)填寫(xiě)?
您好老師,非轉(zhuǎn)投轉(zhuǎn)換日當(dāng)日公允價(jià)值大于賬面差額計(jì)入其他綜合收益,不是不影響損益嗎?出售時(shí)其他業(yè)務(wù)收入100-其他業(yè)務(wù)成本80,加上公允價(jià)值變動(dòng)轉(zhuǎn)到成本的10和轉(zhuǎn)回的其他綜合收益10一增一減。之前轉(zhuǎn)換日計(jì)入其他綜合收益的10還要再影響一次損益嗎?
按照我的這個(gè)算法來(lái)不行嗎?
這個(gè)是含稅價(jià)=不含稅價(jià)*(1%2B13%) 根據(jù)這個(gè)公式來(lái)的
那我需要開(kāi)10發(fā)票才開(kāi)得完,啊不含稅額994611.85/10=99461.185約=99461.19最后也是跟我之前說(shuō)的一張發(fā)票不含稅額一樣的?
同學(xué)你好 按你上面第二個(gè)算法就可以