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Q

出售固定資產(chǎn)按什么交稅?能舉例子說明一下嗎?

2022-02-24 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-24 10:50

同學(xué)你好,出售固定資產(chǎn)按不含增值稅的銷售額交增值稅,如果購入時做了進(jìn)項抵扣,一般納稅人出售時稅率是13%;,比如不含稅的銷售額是10000,增值稅就是1300

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 10:55

老師,意思不是按照收益交稅?

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 10:55

如果發(fā)生清理費用呢老師?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 10:58

同學(xué)你好,意思不是按照收益交稅?——是的;】、 如果發(fā)生清理費用呢老師? 借,固定資產(chǎn)清理 貸,銀行存款等

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 11:00

老師,我們的固定資產(chǎn)凈值是305823.56元,累計折舊是96464.50元,清理費用500元,賣了315646元。其中有原值58407.08元的制冷設(shè)備抵扣過進(jìn)項,(這個制冷設(shè)備累計折舊6164元,凈值52243.08元,殘值2931.08元),剩余都是小規(guī)模那會買的沒有抵扣過進(jìn)項,這個賬務(wù)怎么處理?怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 11:09

同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計折舊一除設(shè)備以外部分 借,累計折舊一設(shè)備 貸,固定資產(chǎn)一設(shè)備 貸,固定資產(chǎn)一除設(shè)務(wù)以外部分 借,固定資產(chǎn)清理500 貸,銀行存款500 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一簡易計稅——沒有抵過進(jìn)項的部分的收入按簡易計稅交稅

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 11:29

老師,我入固定資產(chǎn)的時候是小規(guī)模沒有抵扣過進(jìn)項,我出售的時候計算增值稅用價稅分離后再×稅率嗎?比如我們賣100元,增值稅=100/1.03×0.02是這樣計算嗎?

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 11:31

還有一個設(shè)備是我們變成一般納稅人后買來的,抵扣過進(jìn)項,它例如賣了200元,還用/1.13再×003嗎?因為它的凈值是不是不含稅的???

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齊紅老師 解答 2022-02-24 11:35

同學(xué)你好‘比如我們賣100元,增值稅=100/1.03×0.02是這樣計算嗎?——是的; 它例如賣了200元,還用/1.13再×003嗎?——是的

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 11:42

老師,簡易計稅的發(fā)票應(yīng)該怎么開啊?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 11:45

同學(xué)你好,按3%征收率開發(fā)票

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 11:52

老師 固定資產(chǎn)里有電腦、貨車、制冷設(shè)備等,開在一張發(fā)票上面嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 12:00

同學(xué)你好,可以開在一張發(fā)票上,但應(yīng)分開項目 開;

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 14:06

老師,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開發(fā)票的時候直接在票上開3%稅率的固定資產(chǎn)還是發(fā)票的票面上面有選擇的地方?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 14:21

同學(xué)你好,直接選擇3%征收率就可以

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 14:22

好的 老師

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齊紅老師 解答 2022-02-24 14:23

好的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;

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快賬用戶3963 追問 2022-02-24 15:56

老師,我們出售的固定資產(chǎn)里有4臺廂貨車,這個廂貨車我得怎么給對方開發(fā)票?。恐苯釉诙惐P里就能開嗎?還是得開機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票啊?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 15:57

同學(xué)你好,學(xué)堂 有規(guī)定,不同的問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解 ;

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