你好,正規(guī)的公司是按照勞務(wù)報(bào)酬來給客戶申報(bào)個(gè)人所得稅的。一些不太正規(guī)的公司會(huì)直接給對(duì)方現(xiàn)金,但是這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那要客戶開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的話會(huì)涉及到哪些稅
或是讓對(duì)方(個(gè)人)開票的話可以開哪些票
那么主要是增值稅6%,附加稅約0.15%
上面說的申報(bào)個(gè)稅能不能以工資薪金所得報(bào)個(gè)稅
或者說一般什么樣的情況才會(huì)以工資薪金所得報(bào)個(gè)稅
可以的,但是如果以工資薪金來計(jì)算的話,個(gè)人所得稅一般來說是比較高的
怎么算的,11000左右
以工資薪金所得這個(gè)人沒有社保有影響?
勞務(wù)報(bào)酬的稅率是多少個(gè)點(diǎn)
你這個(gè)個(gè)人所得稅的話,要知道他的專項(xiàng)附加扣除,社保,公積金這三個(gè)數(shù)據(jù)的。然后插額再來計(jì)算的
以工資薪金個(gè)人所得稅的話,沒有社保和合同有沒有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槭桥R時(shí)的,沒有合同和社保,
以勞務(wù)報(bào)酬的話也是沒有合同有沒有影響
如果是以勞務(wù)報(bào)酬來計(jì)算個(gè)人所得稅的話,那么是不需要社保的,但是合同也建議簽訂一下
勞務(wù)報(bào)酬20個(gè)點(diǎn)吧
個(gè)人工資薪金所得報(bào)個(gè)稅的話必須要有社保?
你好,勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候,是按照20%的
以工資薪金報(bào)個(gè)稅的話是不是必須要有社保
是的,除非你有合理的理由不繳納社保的
那別人開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)不申報(bào)個(gè)稅可以?有多大的風(fēng)險(xiǎn)
那個(gè)是他自己到稅務(wù)局申報(bào)繳納的阿
好,那她自己繳不繳納跟公司沒關(guān)系是吧
這個(gè)跟你們沒有關(guān)系的
個(gè)稅不是代扣代繳?
跟我們沒關(guān)系就行
是的,跟你們是沒有關(guān)系的