你好,可以開具的,需要附說明,說明一下為什么付款賬戶不一致
甲方付款的賬號(hào)是宜昌市西陵區(qū)××店,甲方給我的開票信息武漢×××裝飾工程有限公司,像這種發(fā)票信息和打款賬戶不一致的情況下可以開票嗎?有沒有什么問題?
老師您好,想請(qǐng)問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對(duì)后期是有什么影響的?因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報(bào)金額的多。
老師,我公司是銷售家電的。有工程和零售。零售業(yè)務(wù)占銷售額的一半。零售都是賣給個(gè)人了,沒有客戶信息。款都是直接掃給店里出納,出納在把一天的賬掃到公戶收款碼里。我想問一下零售業(yè)務(wù)怎么開發(fā)票呢,一個(gè)月下來有六七十萬這樣的。可以只開零售一張發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問一下我們公司是一般納稅人,今年有些業(yè)務(wù)是承包給個(gè)體工商戶做的,現(xiàn)在結(jié)算準(zhǔn)備付款給對(duì)方,發(fā)現(xiàn)個(gè)體工商戶開來的專票上的納稅人名稱和實(shí)際收款賬戶上的名稱不一致,個(gè)體工商戶收款是他們老板的個(gè)人賬戶,像這種情況我們從公司轉(zhuǎn)賬到對(duì)方個(gè)人賬戶上可以嗎?
我們公司是生產(chǎn)包裝飲用水的,生產(chǎn)出來會(huì)有一些下級(jí)承包的水站或者個(gè)人拉去賣。他們沒有開票的權(quán)限,就會(huì)讓我們公司幫忙開發(fā)票,然后他們把發(fā)票相應(yīng)的錢由他們個(gè)人的賬戶給我們,有時(shí)候可能是現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬。 這種我們開票單位和收款人名稱不一致,這種情況從會(huì)計(jì)的角度看可以嗎?可以這樣操作嗎?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購進(jìn)煙葉一批,收購憑證上注明收購價(jià)格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
請(qǐng)問老師,如果個(gè)人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補(bǔ)稅兩千,這種需要年度個(gè)稅匯算申報(bào)嗎?因?yàn)椴皇遣怀^12萬可以免申報(bào)嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請(qǐng)問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
怎么附說明呢?
你好,就是讓對(duì)方出一個(gè)說明自己備份就可以。說明付款賬號(hào)和發(fā)票不一致