你好,是這個(gè)的 借 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸 銀行存款
你好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人計(jì)提繳納增值稅分錄怎么寫?
預(yù)繳增值稅怎么寫分錄?
預(yù)繳增值稅、預(yù)繳土地增值稅、預(yù)繳企業(yè)說(shuō)的稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
預(yù)繳增值稅分錄怎么寫?
預(yù)繳納增值稅分錄怎么寫
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)只開(kāi)銷項(xiàng)存在罰款一說(shuō)不
老師9月份以后不允許報(bào)無(wú)票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問(wèn)下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開(kāi)支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開(kāi)票也無(wú)進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)異地工程 有分包 有預(yù)繳 開(kāi)票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大小:不一致可以嗎
那下個(gè)月抵扣的時(shí)候又怎么寫分錄?
應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
比如11月預(yù)繳1000增值稅,到12月要交增值稅2000,實(shí)際只交1000,我怎么計(jì)提與轉(zhuǎn)出?
到12月的時(shí)候?? 借 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1000? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅1000??? 然后轉(zhuǎn)出? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 1000
能看得出來(lái)不這個(gè)
能,那附加稅呢?
也一起預(yù)繳了,到12月怎么寫分錄?
附加稅就是 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
金額是預(yù)繳的加應(yīng)繳的嗎?
稅金及附加就是實(shí)際繳納的增值稅為基礎(chǔ)核算的