你好,是這個的 借 應交稅費——預交增值稅 貸 銀行存款
你好!請問小規(guī)模納稅人計提繳納增值稅分錄怎么寫?
預繳增值稅怎么寫分錄?
預繳增值稅、預繳土地增值稅、預繳企業(yè)說的稅會計分錄怎么寫
預繳增值稅分錄怎么寫?
預繳納增值稅分錄怎么寫
取得自產自銷的農產品發(fā)票可以抵扣進項稅額是多少
你好老師,公司請的個人司機那個運費怎么代繳代扣個人所得稅運費是118204元,是算勞務不?具體要交多少稅
老師好,建筑公司開票工程地點是兩個縣,備注項只能備注一個縣可以不
老師,請問新公司,小規(guī)模服務業(yè)的,核定的稅費種沒有工會經費和印花稅,需要維護上嗎
老師,1月份對方開的紅字發(fā)票我增值稅申報時是不是要在1月份申報時轉出?我沒轉,怎么更正申報
總分公司之間無息合同,有的老師發(fā)一下謝謝,沒有不用回復
老師,這兩題不太懂.第一題的1600為什么不用減去
總分公司之間無息合同,有的老師發(fā)一下謝謝
資產負債表未分配利潤不等于凈利潤,是因為有匯算清繳以前年度損益嗎
代開發(fā)票一年有沒有額度限制?跟工資一樣的優(yōu)惠政策不?老師
那下個月抵扣的時候又怎么寫分錄?
應交稅費——預交增值稅
比如11月預繳1000增值稅,到12月要交增值稅2000,實際只交1000,我怎么計提與轉出?
到12月的時候?? 借 應交稅費 ——應交增值稅(進項)1000? 貸 應交稅費——預交增值稅1000??? 然后轉出? 借 應交稅費 應交增值稅? 轉出未交增值稅 1000 貸 應交稅費 未交增值稅? 1000
能看得出來不這個
能,那附加稅呢?
也一起預繳了,到12月怎么寫分錄?
附加稅就是 借 稅金及附加 貸 應交稅費
金額是預繳的加應繳的嗎?
稅金及附加就是實際繳納的增值稅為基礎核算的