一。借應(yīng)付職工薪酬年終獎(jiǎng)貸銀行存款。
老師,請(qǐng)問:1,我公司發(fā)年終獎(jiǎng)時(shí),給不是本公司的職工發(fā)了,然后備注了“年終獎(jiǎng)” ,這部分人要怎么申報(bào)和做賬呢? 2,還有一部分回單備注的是“年終分紅” ,但是不是公司的人,這個(gè)要怎么申報(bào)和做賬呢?
老師,你好。2022年12月我公司沒有計(jì)提年終獎(jiǎng),但是1月份發(fā)放了年終獎(jiǎng),然而這個(gè)月申報(bào)一次性獎(jiǎng)金的時(shí)候,有個(gè)稅。請(qǐng)問下要怎么記賬呢?
老師你好!我們2022年年終獎(jiǎng)1月沒申報(bào)就發(fā)了,2月申報(bào)了一月的工資和年終獎(jiǎng)扣了個(gè)稅,這個(gè)年終獎(jiǎng)的分錄要怎么做呢,前面已經(jīng)計(jì)提了年終獎(jiǎng),但是計(jì)提的是含稅的金額
老師,公司1月份給我發(fā)了年終獎(jiǎng),2月了申報(bào)工資沒有把年終獎(jiǎng)合并到1月工資申報(bào),而是單獨(dú)年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)計(jì)稅的,我想問那這樣其實(shí)我全年加上年終獎(jiǎng)都不用交稅的,反而要退稅,年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅的部分是不是不能退了???
老師好,年終獎(jiǎng)還沒有計(jì)提,1月發(fā)放年終獎(jiǎng),2月發(fā)放工資,但是公司要求2月申報(bào)期內(nèi)把獎(jiǎng)金和工資都申報(bào)個(gè)人所得稅,我想問分錄怎么寫,獎(jiǎng)金1月發(fā)放是不是1月不用計(jì)提呀,還是獎(jiǎng)金和工資分別計(jì)提呀
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請(qǐng)問一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級(jí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請(qǐng)問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
分紅。這個(gè)人是股東嗎?
。年終獎(jiǎng)可以單獨(dú)申報(bào),也可以并入工資一起申報(bào)。
不是股東
也不是本公司的職工
。就相當(dāng)于白給的是吧?偶然所得申報(bào)。偶然所得申報(bào)。
老師,跟領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)過了,這些有部分是公司員工的親人,那是不是需要對(duì)方出具情況說明,然后還是合并在他們工資里面申報(bào)呢
那實(shí)際這個(gè)是不是這個(gè)員工的工資?
是他的年終獎(jiǎng)
你好 可以并入工資或者單獨(dú)年終獎(jiǎng)報(bào)個(gè)稅就行了?
老師,能并入21年工資申報(bào)嗎?但是21年也沒計(jì)提年終獎(jiǎng)
你好 要先計(jì)提? 可以一起申報(bào) 發(fā)的次月報(bào)?
21年已經(jīng)結(jié)賬了,那要怎么做賬呢
你好? 借以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)付工資年終獎(jiǎng)?
老師,那還需要更正申報(bào)工資薪金嗎
你好 申報(bào)有錯(cuò)的要更正??
那這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么更正到21年呢
你好 是申報(bào)還是做賬 做賬寫了?
老師,我有兩個(gè)問題:1,這個(gè)年終獎(jiǎng)21年沒有計(jì)提申報(bào),所以現(xiàn)在不管是并入21年工資還是單獨(dú)申報(bào)21年年終獎(jiǎng),是否都需要去稅局更正申報(bào) 2,如果當(dāng)做21年年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)的話,能在21年個(gè)稅匯算清繳辦理個(gè)稅退稅嗎
現(xiàn)在是報(bào)一月份的個(gè)稅了。你當(dāng)不了去年的申報(bào) 現(xiàn)在是報(bào)一月份的個(gè)稅了,你當(dāng)不了去年的申報(bào)。
就是說就算是去年的年終獎(jiǎng),現(xiàn)在1月份發(fā)放了,也只能當(dāng)做22年的年終獎(jiǎng),不能當(dāng)成去年的申報(bào)
是的,因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)的是一月所屬期的年終獎(jiǎng)。全年一次性獎(jiǎng)金,一年只能用一次。
是的,因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)的是一月所屬期的個(gè)稅 年終獎(jiǎng)。全年一次性獎(jiǎng)金,一年只能用一次。