您好。。按照票面金額乘以9%抵扣。 加工13稅率產(chǎn)品的按10%。
老師您好,請(qǐng)問我們一般納稅人從小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里取得了3個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票可以抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
我們是食品有限公司,一般納稅人,主要生產(chǎn)蛋糕,糕點(diǎn),從小規(guī)模納稅人取得1點(diǎn)專票,采購原材料,怎么確定采購的原材料是不是屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品好計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
老師,我們是一般納稅人的生鮮企業(yè),我們從小規(guī)模供應(yīng)商的手里取得的專用發(fā)票,得怎么抵扣?只能抵扣1%或者3%的稅率嗎?
老師,我們是一般納稅人 生產(chǎn)飲料的 需要采購水果,從合作社小規(guī)模納稅人哪里取得 增值稅專用發(fā)票1%或者3%的 怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)6萬元;從另一小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批手套作勞保用品,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元。計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,我想問下我這個(gè)開票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤(rùn)負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤(rùn)嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請(qǐng)問1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請(qǐng)問免抵退稅核銷后還能申請(qǐng)退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請(qǐng)問老師怎么驗(yàn)舊啊
不管合作社開具什么發(fā)票 專票和普票稅率是幾個(gè)點(diǎn)還是免稅的發(fā)票 我作為一般納稅人取得這樣的發(fā)票 都是計(jì)算9%或者加工13按照10%計(jì)算抵扣對(duì)嗎?我的理解
。收到免稅農(nóng)產(chǎn)品是按照上面說的抵扣。
收到專用發(fā)票就按發(fā)票上的稅額抵扣。