同學你好 這個可以的
老師,,上年末的銷售總額,我可不可以從上年末的資產(chǎn)負債表中的主營業(yè)務收入取數(shù),假如我現(xiàn)在要算利潤率的話,我可否用凈利潤除以主營業(yè)務收入我
老師,可以幫我算一下這個數(shù)嗎? 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)×100% 其中,平均凈資產(chǎn)=(年初凈資產(chǎn)+年末凈資產(chǎn))/2 資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)小×100% 總資產(chǎn)報酬率 =(所得稅+利息支出+凈利潤)÷平均資產(chǎn)總額×100% 平均資產(chǎn)總額=(資產(chǎn)總額年初數(shù)+資產(chǎn)總額年末數(shù))÷2。 主營業(yè)務利潤率=(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-主營業(yè)務稅金及附加)/主營業(yè)務收入×100%。 流動比率=流動資產(chǎn)÷流動負債 速動比率=速動資產(chǎn)÷流動負債; 其中:速動資產(chǎn)=貨幣資金+交易性金融資產(chǎn)+應收賬款+應收票據(jù)+其他應收款; 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入小計-經(jīng)營活動的現(xiàn)金流出小計
老師你好,科目余額表的主營業(yè)務收入可以有余額嗎,難道不是月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?為什么我們項目上的余額表里主營業(yè)務收入一直在累積
2. 資料:甲公司某年度的資產(chǎn)負債表和利潤表有關(guān)數(shù)據(jù)如下: (1)年末資產(chǎn)總額8000萬元,其中流動資產(chǎn)占2000萬元。 (2)年末負債總額4800萬元,其中流動負債占1600萬元。 (3)全年營業(yè)收入24000萬元,全年營業(yè)成本15000萬元。 (4)全年實現(xiàn)凈利潤2080萬元。 假定公司本年度的平均資產(chǎn)、負債水平可以用年末數(shù)近似替代。 問題:根據(jù)上述資料,計算如下財務比率指標:(1) 流動比率;(2)資產(chǎn)債率; (3)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率; (4)營業(yè)毛利率;(5)凈資產(chǎn)收益率。
2. 資料:甲公司某年度的資產(chǎn)負債表和利潤表有關(guān)數(shù)據(jù)如下: (1)年末資產(chǎn)總額8000萬元,其中流動資產(chǎn)占2000萬元。 (2)年末負債總額4800萬元,其中流動負債占1600萬元。 (3)全年營業(yè)收入24000萬元,全年營業(yè)成本15000萬元。 (4)全年實現(xiàn)凈利潤2080萬元。 假定公司本年度的平均資產(chǎn)、負債水平可以用年末數(shù)近似替代。 問題:根據(jù)上述資料,計算如下財務比率指標:(1)流動比率;(2)資產(chǎn)負債率;(3)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率;(4)營業(yè)毛利率;(5)凈資產(chǎn)收益率。
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做