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老師,麻煩問下,就是比如簽房租,租期是從4.10開始,第一個月是從4.10-5.9號,付一個月房租25116元,但是開票只開了21天的,17581.2元,還有7534.8元的發(fā)票未開,放在其他應(yīng)收款里面,從第二個月開始,就是付5.10-6.9號的房租,開票日期就是5.1-5.31號一個月的,想問下老師,這個7534.8的怎么處理

2022-02-22 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 12:05

你好,借預(yù)付賬款25116 貸銀行存款 25116 借管理費用-租賃費17581.2 貸預(yù)付賬款17581.2,剩余7534.8沒攤銷是嗎

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快賬用戶6459 追問 2022-02-22 13:45

老師,當(dāng)時做的是借其他應(yīng)收款25116貸銀行存款25116,借管理費用17581.2貸其他應(yīng)收款17581.2

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:47

一樣的,我用的是預(yù)付,你用的是其他應(yīng)收款

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快賬用戶6459 追問 2022-02-22 13:48

是的,那這個7534.8,因為沒有開發(fā)票,怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:49

是以后就不開發(fā)票,還是怎樣

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快賬用戶6459 追問 2022-02-22 13:50

應(yīng)該是以后開,但是這樣處理是正常的嘛,是要等退租了后,才會開剩余的部分嘛

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:53

為啥要退租才開發(fā)票?

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快賬用戶6459 追問 2022-02-22 13:54

那這個怎么開,因為一開始租,不是整個月租的,所以才導(dǎo)致的,那怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:54

就是讓他把剩余金額給你開了,你不是付了3個月的嗎

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快賬用戶6459 追問 2022-02-22 13:57

老師,這個不是今年的,合同是從20年4月9號開始簽的,只是賬上現(xiàn)在一直掛著7534.8元

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:58

那你就讓他現(xiàn)在給你把這個金額開了,先把這筆做銷賬

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快賬用戶6459 追問 2022-02-22 13:59

因為4月只開了21天的發(fā)票,但是我們付的房租是一個月的25116元,后面從5月開始就是開一整個月的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:00

不管怎樣,這個是以前年度的額,等于他欠這你的發(fā)票,跟后面怎么開沒有關(guān)系的

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快賬用戶6459 追問 2022-02-22 14:03

那這個是直接讓他補開嘛,因為房東本人肯定不能開,直接是到稅局代開的

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:05

那你要帶著他的資料去代開的

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你好,借預(yù)付賬款25116 貸銀行存款 25116 借管理費用-租賃費17581.2 貸預(yù)付賬款17581.2,剩余7534.8沒攤銷是嗎
2022-02-22
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-14
你91200是一年的房租費用嗎
2022-01-11
您好 那我能不能把這個差價120*8=960元都當(dāng)為3月的租金,在3月申報房產(chǎn)稅?--可以的 還是做房產(chǎn)稅信息采集的時候還是要按實際的月份去采集?--這個和您直接將差額申報房產(chǎn)稅沒有太大關(guān)系的。
2021-03-30
你好,是的,攤銷今年4個月的,是的,明年照常管理費用
2021-12-23
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