您好!你之前分錄怎么做的
老師,請問計(jì)提了兩筆費(fèi)用,一筆電梯維護(hù)費(fèi)17500,今年收到了發(fā)票是30991,一筆保安費(fèi)81600,今年收到的發(fā)票時81600,都是專票,該怎么做賬
老師您好,請問一下,去年的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)發(fā)票今年才開出來,去年做帳時,每筆手續(xù)費(fèi)都做到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里,那今年發(fā)票才到我手里,我應(yīng)該怎么做賬,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是專票,是借方紅字財(cái)務(wù)費(fèi)用,借方藍(lán)字財(cái)務(wù)費(fèi)用藍(lán)字+進(jìn)項(xiàng)么
老師我單位收到兩筆款,一筆是免稅的,一筆是設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi),我想用電費(fèi)發(fā)票抵扣運(yùn)行維護(hù)費(fèi)稅費(fèi),怎么做,電業(yè)局給我們只開了一張電費(fèi)發(fā)票,而且設(shè)備運(yùn)行維護(hù)的用電沒有跟免稅項(xiàng)目區(qū)分
老師,去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票沒開,我直接記管理費(fèi)用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?
老師你好,請問我去年支付了一筆費(fèi)用,發(fā)票沒到,今年2月發(fā)票到了。去年支付的時候就做的借費(fèi)用貸銀行,今年收到發(fā)票,這發(fā)票就不能入賬了是嗎?
老師,您看我以下的分錄對嗎? 一個公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個科目對嗎?
個體戶租金一個月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因?yàn)槲铱匆粋€月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是等于利潤表的凈利潤?
買進(jìn)公司的車,現(xiàn)在賣給別人110萬,交多少的稅?
原材料盤盈計(jì)什么科目?
老師,請問固定資產(chǎn)發(fā)生了累計(jì)折舊,分錄怎么寫?
老師這道題我認(rèn)為控制權(quán)分散了就不利于公司治理了,為什么反而會有利于公司自主經(jīng)營自主管理呢,請老師幫我解答一下,謝謝
老師,建筑公司簡易計(jì)稅百分之三開給上游的發(fā)票,那下游開進(jìn)來的專票能抵扣嗎?
各位老師大家好,我們是種菜有合作社,然后種黃花菜,土地流轉(zhuǎn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入到什么科目呢,老師們指點(diǎn)一下
老師這道題為什么是錯的呢,理解不了
借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付款
你好!你如果按正規(guī)的做,就要借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)是額 貸以前年度損益調(diào)整
那有筆計(jì)提是17500,實(shí)際收到發(fā)票是38997
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)的金額是多少
這是實(shí)際的
你好!你這個發(fā)票金額不是3萬多啊
這是少計(jì)提的
你好!你之前少計(jì)提了,可以補(bǔ)充計(jì)提。
本月可以補(bǔ)充計(jì)提嗎
你好!可以的??梢匝a(bǔ)充計(jì)提
借:主營業(yè)務(wù)成本 21497 貸 應(yīng)付賬款 21497 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅 借 應(yīng)付稅費(fèi) 1135.83 貸 以前年度損益調(diào)整 1135.83 借 以前年度損益調(diào)整 1135.83 貸 利潤分配 未分配利潤 1135.83 是這樣嗎
你好!對的。分錄是這樣