你好,年累計(jì)收入六萬(wàn)一,到12月份你們單位都給他申報(bào)了個(gè)稅,只有一處工資符合這個(gè)要求的,累計(jì)扣除費(fèi)用就是6萬(wàn)。
關(guān)于個(gè)稅,請(qǐng)教一個(gè)問題,一個(gè)員工2021年一直都有申報(bào)個(gè)稅,累計(jì)減除費(fèi)用去到2022年1月申報(bào)2021年12月工資時(shí)應(yīng)該是60000=5000*12?還是新一輪的只有5000?
申報(bào)2022年1月份個(gè)稅,一個(gè)員工5250元,顯示不扣個(gè)稅,累計(jì)減除費(fèi)用有的員工是5000元,有的員工是60000元
老師,請(qǐng)問公司這個(gè)月剛報(bào)個(gè)稅,為什么有的員工的累計(jì)扣除費(fèi)用是15000元呢,其他的員工的累計(jì)扣除費(fèi)用是5000元
老師,員工從2022年1月就正常申報(bào)個(gè)稅,截止5月的個(gè)稅申報(bào),累計(jì)減除費(fèi)用是25000元么?
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅一月份,新一年員工累計(jì)減除費(fèi)用為什么有的員工是60000按年有的5000按月?如果按年超過5000的都暫時(shí)不用交個(gè)稅了
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們?cè)儋u貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
運(yùn)營(yíng)公司a是縣級(jí)國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)全縣學(xué)校校園餐的運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)公司與教體局簽訂的有運(yùn)營(yíng)協(xié)議,每月月末學(xué)生向運(yùn)營(yíng)公司預(yù)交次月的餐費(fèi),運(yùn)營(yíng)公司組織食材供應(yīng)商為學(xué)校進(jìn)行食材配送,每月末運(yùn)營(yíng)公司跟食材供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算資金來(lái)源就是預(yù)收的餐費(fèi),這些餐費(fèi)中屬于城鎮(zhèn)學(xué)校的部分抽取5%的管理費(fèi)可以由運(yùn)營(yíng)公司自由支配,農(nóng)村學(xué)校預(yù)交餐費(fèi)部分不抽取管理費(fèi),但是有每人每頓中午餐5塊錢財(cái)政補(bǔ)助,財(cái)政補(bǔ)助和去掉5%的管理費(fèi)剩余資金全部要用到校園餐運(yùn)營(yíng)中(支付食材人員工資),不能做其他使用。問題:1.預(yù)收餐費(fèi)是否確認(rèn)為運(yùn)營(yíng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?2.收入繳納增值稅,是按照預(yù)收餐費(fèi)金額繳納嗎?
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些,其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補(bǔ)社補(bǔ)款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限
現(xiàn)在申報(bào)5250元工資,怎么不扣個(gè)稅
你好,累計(jì)扣除費(fèi)用是不是6萬(wàn)。
如果不是的話,你看下他的扣除是5000,還有其他的什么扣除。
累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn)
是不是本年度收入7萬(wàn)了就需要交一萬(wàn)的個(gè)稅了
年累積6萬(wàn)以內(nèi)不需要交個(gè)稅。
是不是不需要預(yù)交了
好對(duì)的是的,這個(gè)不需要預(yù)交。
我現(xiàn)在工資表扣了個(gè)稅7.5元,不用交了,怎么辦
下個(gè)月給他發(fā)工資,發(fā)下去就可以的。
今年的工資不超6萬(wàn)就不用交稅,超6萬(wàn)就交是吧
我這個(gè)月先把7.5元入什么科目啊
哦,對(duì)的是的,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅貸,應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
下個(gè)月呢
下個(gè)月我給你寫了分錄,第一個(gè)是本月的,第二個(gè)和第三個(gè)都是下一個(gè)月的。
有點(diǎn)看不懂,
我這個(gè)月計(jì)提的是借管理費(fèi)工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
你好,發(fā)工資扣除個(gè)稅的時(shí)候沒有做嗎?
還沒有發(fā),計(jì)提了,計(jì)提包含個(gè)稅
下一個(gè)月借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
個(gè)稅下個(gè)月掛應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,下個(gè)月工資怎么補(bǔ)個(gè)稅
你好,不是不需要繳納嗎?你只需要申報(bào),不交個(gè)稅就可以了。
不需要交個(gè)稅的,你在賬務(wù)處理里面就不需要體現(xiàn)出來(lái)了。