你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—附加稅 借:應(yīng)交稅費—附加稅,貸:以前年度損益調(diào)整
7月份多繳納的附加稅1月份辦理了退回,1月份已到賬該怎么做分錄比較好啊
老師,1月份的增值稅和附加稅在2月已申報,3月份時全都退回了,等8月份時外繳納,收到退回的稅款時要怎么做賬呢?
現(xiàn)在是4月份收到待報解預(yù)算收入退回的1月份繳納的附加稅的一半稅費,要怎么記賬,分錄怎么做?
老師,請問1月份交了稅款,稅務(wù)又退回了,要延遲繳納,到8月份才交,我分錄怎么做?附加稅減半退回了,分錄怎么做。?
你好,老師,3月收到稅局退回1月份繳納的增值稅及附加稅,我要怎么備注和做分錄呢
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
以前年度損益調(diào)整需不需要轉(zhuǎn)到利潤里面去呢
你好,以前年度損益調(diào)整,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤的
那就是借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤
你好,是的,是這樣的