同學(xué)你好,是可以的;沒有影響 ;
老師,請問財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤是在月末損益結(jié)轉(zhuǎn)后增加憑證做的嗎
老師,12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,年度是虧損的,應(yīng)當(dāng)是借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤藍(lán)字,但是我作的憑證是借本年利潤紅字貸利潤分配-未分配利潤紅字。本年利潤期末無余額。是以前年度的事了,現(xiàn)在也不能改了,作紅字憑證不會(huì)影響到報(bào)表等問題吧
就是2021年的盈利用來分紅,是在2022年實(shí)現(xiàn)的應(yīng)付股利。 你覺得是用2021年的未分配利潤來做應(yīng)付股利還是可以放在2022做應(yīng)付股利,收到通知是2022年1月份了,2021年已經(jīng)結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)到2022年了的
老師您好,2021年在結(jié)轉(zhuǎn)到2022年的時(shí)候,本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,用的是用友T+軟件,現(xiàn)在在2021年后面增加一張憑證,借:未分配利潤 貸:本年利潤可以嗎,會(huì)影響2022年的帳嗎
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
請問下老師,我手里這個(gè)公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報(bào)表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個(gè)月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務(wù)成本也算出來了,那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個(gè)的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請問又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請問銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價(jià)工程咨詢費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,我2021年的已結(jié)帳怎么辦,現(xiàn)在錄入,提示制單日期不選擇已結(jié)帳期間的日期
同學(xué)你好,做到2022年,現(xiàn)在做憑證,結(jié)轉(zhuǎn)去年的利潤 ;
這樣也可以是嗎?如果審計(jì)的話,沒有問題嗎
同學(xué)你好,是可以的;