你好,學(xué)員,個(gè)稅不免征的,增值稅是15以下免的
你好,我想問一下,我是新辦的個(gè)體工商戶辦理了核定征收一個(gè)月是2.9萬的額度,現(xiàn)在說是一個(gè)月不超過10萬的免增值稅(可以不交稅)。那現(xiàn)在這個(gè)10萬的額度和核定征收有沖突嗎?
個(gè)體戶定額征收每個(gè)月5萬,季度15萬,季度累計(jì)開普票17萬,目前的優(yōu)惠是季度不超過45萬免交增值稅,想問下定額征收的個(gè)體戶是否享受這個(gè)優(yōu)惠,是不是這個(gè)季度不用交增值稅,只需要交個(gè)人所得稅?
區(qū)分征收方式,個(gè)體戶分定期定額(雙定戶)、查賬征收兩種,雙定戶增值稅月15萬以下免征,個(gè)人所得稅10萬元以下免征; 查賬征收方式增值稅同上,個(gè)人所得稅據(jù)實(shí)申報(bào)。這是什么意思?
請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收的,如定額為3萬,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得3萬以下免個(gè)稅,那定額的3萬是每個(gè)月或者一個(gè)季度要交多少的稅呢?是按增值稅3%還是1%來交嘛?定期定額的是不是就不能享受季度45萬以下免增值稅呢?
你好老師我問你個(gè)事兒,就是那個(gè)個(gè)體戶兒定額定額征收是不是每個(gè)月3萬以下免征個(gè)人所得稅15萬以下,免征增值稅。
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不