你好,一般納稅人開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,該項目選擇簡易計稅,取得的增值稅專用發(fā)票不可以抵扣
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點的發(fā)票簡易計稅的成本?
老師,選擇簡易計稅的一般納稅人,增值稅征收率3%,取得增值稅專用發(fā)票也可以抵扣進項嗎?為什么?
15【多選題】 下列各項業(yè)務(wù)適用5%征收率的有( )。 A房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,選擇適用簡易計稅方法的 B小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn) C一般納稅人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不動產(chǎn),選擇按簡易計稅方法的 D小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù) E一般納稅人銷售舊貨
一般納稅人銷售設(shè)備,提供安裝服務(wù),根據(jù)國家2018年42號文,安服務(wù)這塊可申請簡易計稅。請問老師簡易計稅是按項目,還是已選擇簡易計稅36的月安裝服務(wù)發(fā)票只能開3%的票
請問老師,一般納稅人開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,該項目選擇簡易計稅,取得的增值稅專用發(fā)票(非建安成本發(fā)票,如銷售代理服務(wù)發(fā)票),能否進行進項稅扣除?
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
所有的進項稅都不能抵扣嗎,如購買固定資產(chǎn),銀行手續(xù)費(非貸款類)等
不是,?一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
現(xiàn)在的前提就是改公司為一般納稅人,開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,該項目選擇簡易計稅,開發(fā)過程中取得的一些專票
用于老項目的,不可以抵扣
老師,但是這個房產(chǎn)開發(fā)公司除了房地產(chǎn)銷售收入,還有其他一下咨詢管理服務(wù)收入,銷售代理收入,這部分的咨詢管理收入及代理收入對應(yīng)的銷項稅,取得的其他專票也不能抵扣嗎
取得的其他專票也能抵
那就是開發(fā)老項目簡易計稅并不是所有專票不能抵
如果你不是用于簡易計稅的,可以抵扣
謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ?