你好 前者是收到現(xiàn)金的時(shí)候用的,后者是確認(rèn)一項(xiàng)業(yè)務(wù)的時(shí)候使用的,可能涉及現(xiàn)金,也可能不涉及
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示去年企業(yè)所得稅年報(bào)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時(shí),企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細(xì)說明處怎么寫?
個(gè)人獨(dú)資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計(jì)折舊科目下的折舊費(fèi)是幾三欄式明細(xì)賬嗎?
我請(qǐng)教一下為什么這一題是選D。本身它那個(gè)速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
別人退給我差旅費(fèi)現(xiàn)金200元,我是填現(xiàn)金進(jìn)賬單呢?還是收據(jù)呢?
你這個(gè)是需要你這個(gè)是需要填寫收據(jù)的
那什么情況下填寫現(xiàn)金進(jìn)賬單?
這是單純的收現(xiàn)金業(yè)務(wù)
能舉個(gè)例子嗎?老師??
就比如說你們收到了十萬元的現(xiàn)金,這個(gè)填寫一個(gè)現(xiàn)金進(jìn)賬單就好了
具體怎么操作?我收到對(duì)方10萬現(xiàn)金,填寫現(xiàn)金進(jìn)賬單?然后還寫收據(jù)給對(duì)方嗎?
你只要寫一個(gè)現(xiàn)金收款單就好了,收據(jù)是不需要給對(duì)方的,那種你未來要還給對(duì)方的業(yè)務(wù),你才寫收據(jù)提交好的
老師,是現(xiàn)金進(jìn)賬單,不是收款單
是的,我是舉一個(gè)例子,你可以參考一下的