1、上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元; 3、本納稅年度自1月起, 仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得 同時(shí)符合這些要求的,可以一次例外。
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)個(gè)人所得稅,有一個(gè)員工累計(jì)減除是5000元,其他人是60000元。是我按錯(cuò)了什么嗎?怎么補(bǔ)救呢?
老師你好,我想問(wèn)一下,個(gè)稅系統(tǒng)中累計(jì)減除費(fèi)用5000的怎樣改成60000,具體的操作步驟是什么?
老師,你好,我想問(wèn)一下,申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),累計(jì)減除費(fèi)用不一樣應(yīng)該怎么弄,有的是5000,有的是60000
老師好!請(qǐng)問(wèn)同是每個(gè)月減除費(fèi)用是5000而累計(jì)費(fèi)用怎么有的是5000而有的是60000呢?還有累計(jì)專項(xiàng)扣除跟申報(bào)個(gè)稅有關(guān)系嗎
老師請(qǐng)問(wèn),我在申報(bào)個(gè)稅時(shí),進(jìn)行稅款計(jì)算后,導(dǎo)出的數(shù)據(jù)中,為什么有的人累計(jì)減除費(fèi)用那一列是20000,而有的人是60000呢?不應(yīng)該都是5000?12=60000嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
應(yīng)該怎么改
你好,你選擇是或者否就可以的,要在哪里修改?
你是之前是修改錯(cuò)嗎?