支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:管理費(fèi)用 在申報(bào)的減免稅附表中填報(bào)
付航天稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280元怎么做賬??要交稅嗎?老師
#提問(wèn)#,老師,我們交給航天信心280元的服務(wù)費(fèi),怎么做賬,怎么報(bào)稅呀
老師,請(qǐng)問(wèn)航天年服務(wù)費(fèi)280元的分錄怎么做。
老師 航天信息服務(wù)費(fèi)280元全額抵減,怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,航天信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
我們現(xiàn)在公司都是虧損,不需要抵稅,怎么辦呀
不需要抵稅就不管,等交稅了再做
那我錢(qián)付出去了呀,怎么做賬呀,我稅務(wù)系統(tǒng)怎么報(bào)稅呀
支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 報(bào)稅暫時(shí)不管
老師,那我們?nèi)绻衲暌恢倍继潛p,沒(méi)有抵扣,那這個(gè)明年還能抵扣嗎
沒(méi)有文件規(guī)定必須當(dāng)年抵扣。