同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)

客戶退貨(后續(xù)我們補(bǔ)貨給客戶),對(duì)應(yīng)的材料退供應(yīng)商(不用補(bǔ)貨,直接扣減貨款)。應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該怎么做?
老師好,銷(xiāo)售了一商品了客戶,并開(kāi)了發(fā)票且客戶還抵扣了進(jìn)項(xiàng),應(yīng)是應(yīng)收賬款,客戶貨還沒(méi)有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開(kāi)紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎,但是抵扣的稅額,是沒(méi)有辦法直接給供應(yīng)商的,是嗎
我們公司是中間商,我是公司的一名銷(xiāo)售,客戶買(mǎi)貨是直接跟我們供應(yīng)商簽的合同,款是轉(zhuǎn)到我們法人賬戶上,我們公司沒(méi)跟客戶還有供應(yīng)商簽合同,供應(yīng)商一直都是我在對(duì)接,如果供應(yīng)商發(fā)了貨,法人收了客戶的貨款不給供應(yīng)商付錢(qián),我用擔(dān)責(zé)任嗎?
收了客戶的定金,也給供應(yīng)商付了貨款,結(jié)果被供應(yīng)商騙了,供不了貨也退不了款,客戶的定金我也不退了,收的定金和支付的貨款分別計(jì)入什么科目呢
老師,銷(xiāo)售給客戶的貨款,客戶直接打給供應(yīng)商銷(xiāo)售價(jià),供應(yīng)商再給我們返利。應(yīng)該怎么記賬
我們是外貿(mào)公司,客戶公司重組了,前面貨款都不給了,走了中信保賠付了部分貨款,剩下未收回的貨款如何處理?
企業(yè)竣工前發(fā)生的房屋安全鑒定費(fèi),測(cè)繪費(fèi),防雷檢測(cè)費(fèi),以及在主體工程完工后發(fā)生的庭院景觀設(shè)計(jì)費(fèi),在土地增值稅清算中應(yīng)該放到哪個(gè)項(xiàng)目里扣除?
企業(yè)準(zhǔn)備注銷(xiāo),賬上有其他應(yīng)付款428254.12,未分配利潤(rùn)-381262.65?這樣的話,注銷(xiāo)是要先彌補(bǔ)虧損么?還是先把其他應(yīng)付款平掉。要怎么操作處理呢,謝謝老師
退稅是按報(bào)關(guān)金額來(lái)的嗎
老師,正常變更地址后,工商邊完了,稅務(wù)要變嗎
老師好 現(xiàn)在北京退休社保和醫(yī)保繳費(fèi)年限是到多少年
項(xiàng)目款去年入應(yīng)收賬款時(shí)是1萬(wàn)元,現(xiàn)核減了1000元,這個(gè)核減的1000元怎么做賬務(wù)處理!是做到哪個(gè)科目
老師,我們是一般納稅人,上個(gè)月取得一張進(jìn)項(xiàng)票,發(fā)票上有好幾個(gè)品種,上個(gè)月整張進(jìn)項(xiàng)票都抵扣了。昨天業(yè)務(wù)說(shuō)這張發(fā)票上有2個(gè)品種要退貨,請(qǐng)問(wèn),對(duì)方能對(duì)這張進(jìn)項(xiàng)票的2個(gè)品種進(jìn)行紅沖嗎?
老師,你幫我看一下這樣合同,這樣開(kāi)票行不行???
單休10月應(yīng)出勤是21天,10.17入職,10.24請(qǐng)假一天,工資是5500/21*12天這樣計(jì)算嗎


可以都做相反分錄嗎
同學(xué)你好 這個(gè)退貨的可以