同學(xué)你好 這個(gè)不可以
老師,給員工申報(bào)工資個(gè)稅時(shí),員工身份信息一直在驗(yàn)證中,不能通過驗(yàn)證,不能正常申報(bào),該員工現(xiàn)已離職,在給其發(fā)放工資后,工資可以記為營業(yè)外支出入賬嗎?
公司有兩名員工在2022年4月由于工作調(diào)動去了其他單位任職,已經(jīng)將其在電子稅局的狀態(tài)改為離職非正常,但是現(xiàn)在有一筆績效要發(fā)給他,是把這次績效放入正常工資薪金所得申報(bào),還是放全年一次性獎金申報(bào),我看放入正常工資薪金所得申報(bào)需要繳納700左右的個(gè)稅,但是放入全年一次性獎金要繳納4000多的個(gè)稅。能放正常工資薪金申報(bào)嗎,正常薪金的申報(bào)模板是要繳納五險(xiǎn)的,但是員工已離職,我們只是把績效發(fā)給他并不繳納五險(xiǎn)
老師,我們有一位員工由于身份信息有問題無法申報(bào)個(gè)稅,工資扣完稅已經(jīng)發(fā)給他了。現(xiàn)在該人員已經(jīng)離職,之前計(jì)提工資是含稅計(jì)提的,現(xiàn)在扣除的個(gè)稅是直接沖減計(jì)提是的成本還是計(jì)入營業(yè)外
老師,公司有個(gè)員工八月份離職了,然后仲裁,12月公司給辭退員工補(bǔ)發(fā)了7-8月份的工資和離職補(bǔ)償金,請問這個(gè)個(gè)稅如何申報(bào)?工資和補(bǔ)償金是一塊打款,沒有分開打款,工資表是單獨(dú)做的。 員工已經(jīng)在自然人客戶端做非正常處理,如果申報(bào),是不是還需要再采集這個(gè)人的信息呢?入職時(shí)間和離職時(shí)間如何填寫? 老師,信息量很大,請耐心解答!謝謝
請問老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在我在申報(bào)12月的個(gè)稅,有的員工12月入職的,只有全年一次性獎金收入,沒有工資薪金所得,申報(bào)時(shí)提示以下5名人員未填寫正常工資薪金所得,其中5名人員的證件類型為居民身份證,需進(jìn)行綜合所得申報(bào),導(dǎo)致我申報(bào)不了。那我該怎申報(bào)?
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
沒報(bào)個(gè)稅的可以哦
但是要調(diào)增繳納所得稅
就是營業(yè)外支出是要調(diào)增所得稅的呀?
這個(gè)員工是不能正常給她申報(bào)工資和個(gè)稅
對的 需要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅