你好,如果計(jì)提的話是計(jì)入這個(gè)科目里面。
老師,印花稅需要計(jì)提不?做賬是計(jì)提時(shí)借:稅金及附加印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅是嗎?
老師!印花稅需要計(jì)提嗎?分錄是借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸銀行存款嗎?
印花稅需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎?
老師,印花稅需不需要計(jì)入?計(jì)提的話是不是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅?
印花稅是否需要計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)交2023年印花稅,需要用以前年度損益調(diào)整還是掛應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅計(jì)入當(dāng)期損益
題目說(shuō)應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額的是。這里考慮的是直接法,它直接是收入總額減去4個(gè)項(xiàng)目減去不征稅收入減去免稅收入減去各項(xiàng)扣除,減去以前年度虧損 得到應(yīng)納稅所得額。根據(jù)資料1的條件Abd咋都記住了應(yīng)納稅所得額,這是考慮了哪個(gè)變量計(jì)進(jìn)去的?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)正本提單一般是誰(shuí)出具,應(yīng)該怎么遞交
老師好,我們第一次裝修的長(zhǎng)期待攤沒(méi)有攤完,就已經(jīng)第二次重裝了,這我前面的待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)完不。
小規(guī)模,簡(jiǎn)易計(jì)稅跨區(qū)域項(xiàng)目,開(kāi)普票1%,10萬(wàn)以內(nèi)的,也是免增值稅的吧?需要跨區(qū)域報(bào)告嗎?需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?3個(gè)問(wèn)題麻煩老師逐一解答下,謝謝!
公司貸款利息開(kāi)了專票能抵扣嗎?
應(yīng)付賬款100實(shí)際支付80
公戶收到個(gè)人轉(zhuǎn)款,需要開(kāi)票給公司怎么處理,不要發(fā)票怎么處理
忘做3月個(gè)稅申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么補(bǔ)報(bào)呢
老師,購(gòu)入1000塊錢的熱水器,和3500塊錢的冰箱,同一個(gè)供應(yīng)商那里,一起買的 這2個(gè)必須要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,分公司非獨(dú)立核算,分公司收入超500萬(wàn),由小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,總公司沒(méi)達(dá)到不用升為一般納稅人嘛
計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是啥???
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅
如果不計(jì)提呢
借稅金及附加貸銀行存款。