(銷項(xiàng)稅額-預(yù)繳-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅收入=稅負(fù) 求進(jìn)項(xiàng)就可以
建筑業(yè),外地項(xiàng)目預(yù)交2個(gè)點(diǎn)增值稅和附加,沒(méi)有專票抵扣,那么計(jì)算繳納剩余的稅款應(yīng)該是9個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加減去外地預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)的增值稅個(gè)附加?這種算法正確嗎?
9%稅率減去預(yù)交增值稅2%,剩余7%稅率來(lái)推算13%的發(fā)票需要找多少來(lái)抵扣剩余7%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。怎么算
我有13的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅109734.51,增值稅稅額是14265.49,銷項(xiàng)稅率9%是不含稅26311.93,增值稅額是2368.07,做賬怎么換算可以抵扣多少銷項(xiàng)
公司開100萬(wàn)的建筑工程發(fā)票,稅率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票來(lái)抵增值稅(是增值稅專用發(fā)票能抵多少,怎么抵扣?)和企業(yè)所得稅,交多少稅才合情合理?進(jìn)項(xiàng)票是6個(gè)點(diǎn)的請(qǐng)問(wèn)開多少合適?
老師,能幫我算下,稅負(fù)率是3%,公司是一般納稅人,7月份開專票9479元,那7月需要多少抵扣發(fā)票進(jìn)來(lái)稅負(fù)率達(dá)到3%。之前的月份不管,就把我算7月份的! 含稅價(jià)稅合計(jì),不含稅金額,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少?
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來(lái)?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營(yíng)是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)下挖煤的欠我們500多萬(wàn)。一直不還,我們?cè)撛趺崔k?公司
沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理的老師,不要回答:公司剛換了新財(cái)務(wù)系統(tǒng),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,怎么去開展這個(gè)工作
第四個(gè)選項(xiàng)為啥是營(yíng)業(yè)外支出
問(wèn)題1:開發(fā)成本需歸集至“開發(fā)成本”科目,包括人力、材料及研發(fā)費(fèi)用等。軟件完成驗(yàn)收后,可轉(zhuǎn)為“無(wú)形資產(chǎn)--嵌入式軟件”,后續(xù)維護(hù)費(fèi)用計(jì)入“累計(jì)攤銷”。(這里的累計(jì)攤銷是:借:管理費(fèi)-維護(hù)費(fèi);貸:累計(jì)攤銷嗎?) 問(wèn)題2:軟件作為無(wú)形資產(chǎn)需按受益期限攤銷,通常采用直線法或加速折舊法。若涉及硬件捆綁銷售,需將軟件價(jià)值按比例分?jǐn)傊劣布杀尽?無(wú)形資產(chǎn)怎么要分?jǐn)偟接布杀???/p>
現(xiàn)在國(guó)家頒布的新的社保規(guī)定,針對(duì)新的這一規(guī)定解讀的課程在哪里?
工資7500個(gè)人所得稅是怎么扣除得…怎么計(jì)算
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準(zhǔn)備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開票算虛開嗎?讓對(duì)方提供了情況說(shuō)明。
意思就是我們公司開出稅率是9%的,但是能找的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是13%的,所以就要算?算需要找的13%個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵9%的點(diǎn),但是又要除去2%的預(yù)交增值稅,
對(duì)的是的是這么理解,是這么做。
能不能舉列子說(shuō)一下。老師。
銷項(xiàng)稅額100 預(yù)繳20 收入900 稅負(fù)2% (100-20-進(jìn)項(xiàng))/900=2%