借:其他應(yīng)收款- 你 貸:銀行存款
是這樣的啊,就是我,我還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,我們現(xiàn)在就是我那個(gè)銀行開(kāi)戶嗎?然后銀行那邊要求就是要轉(zhuǎn)要先,要先轉(zhuǎn)3萬(wàn)塊錢進(jìn)去公賬里面,然后這個(gè)3萬(wàn)塊錢的公賬的話,這個(gè)錢有沒(méi)有規(guī)定是要法人轉(zhuǎn)還是說(shuō)要其他人也可以轉(zhuǎn),然后這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?就是轉(zhuǎn)賬進(jìn)去之后的,然后他過(guò)幾天又要轉(zhuǎn)出來(lái),那種賬,就是那筆錢。
老師你好,我從銀行公賬戶里面去取一筆3萬(wàn)塊錢轉(zhuǎn)入個(gè)人的賬戶里面,這個(gè)分錄怎么做?
老師你好,我呢,從銀行的公賬戶轉(zhuǎn)入私人的賬戶,46,000,那這分錄怎么做?
老師你好我銀行,有錢我就轉(zhuǎn)3萬(wàn)塊錢進(jìn)我的私人賬戶上,那這個(gè)分錄該怎么做?
老師你好,這個(gè)公司我是法人,我老公是監(jiān)事,但是我老公轉(zhuǎn)公司的錢進(jìn)入他的名下私人卡3萬(wàn)塊錢,那這分錄怎么做?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問(wèn),自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買方開(kāi)票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
我的摘要可以寫備用金嗎?,這個(gè)備用金的用途是什么?
是的,寫備用金就可以了
那老師我寫備用金的話,這個(gè)備用金的意思是說(shuō)自己需要用錢給自己用的對(duì)嗎?
這個(gè)備用金是用于公司經(jīng)營(yíng)需要,不是自己用
好的,謝謝老師
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