對的是的,可以這么做的。
公司員工出差,這種車票是可以計(jì)算抵扣的吧, 那按照9個(gè)點(diǎn)稅率計(jì)算的話,可抵扣金額是174/1.09*0.09=14.3669對吧 可以四舍五入按照14.37進(jìn)項(xiàng)抵稅嗎
一般納稅人收到免稅苗木票按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算可抵扣金額,我們開出票稅額是÷1.09×0.09,那這樣的話進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做賬?請教老師
老師,上個(gè)月員工出差的火車票,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)稅率弄錯(cuò)了,應(yīng)該是9%實(shí)際按6%算的,前兩天做納稅申報(bào)時(shí),按賬面進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)的,和火車票金額也對不上這個(gè)沒事吧,在本月做個(gè)更正憑證,把少計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)過來,請問是否可以
這個(gè)月有員工出差的車票可以計(jì)算抵扣,但是進(jìn)項(xiàng)勾多了,如果車票再用來計(jì)算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問問看車票可以下月入賬計(jì)算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計(jì)算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項(xiàng)稅額
學(xué)堂關(guān)于人力資源外包差額計(jì)稅有這個(gè)說法,都可以差額計(jì)稅,一個(gè)按一般計(jì)稅開6%專票,一個(gè)按簡易計(jì)稅,開5%專票,那么這兩個(gè)的區(qū)別是否在于能否進(jìn)行其他進(jìn)項(xiàng)抵扣,若是一般計(jì)稅開6%,可以抵扣其他進(jìn)項(xiàng),若開5%簡易計(jì)稅,則不可以抵扣其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但對于銷售額而言,兩個(gè)稅率都可以按照收入-成本來計(jì)算銷售額
電子稅務(wù)局發(fā)票如何標(biāo)記?
老師你好,小規(guī)??梢蚤_專票嗎
企業(yè)登記類型是:農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織,這個(gè)還需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
對賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個(gè)體戶開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 專管員要寫說明,要怎么寫
去年的預(yù)提費(fèi)用100萬,今年發(fā)票回來了100萬是含稅的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們有名一員工?,F(xiàn)已離職了。但是我們上月補(bǔ)發(fā)了24年8月份的工資,補(bǔ)發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么辦?
老師,工商年報(bào)中報(bào)關(guān)信息的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量和年初所有者權(quán)益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤不足100萬,但賬本上是按期折舊的利潤超了100萬,所得稅率是多少啊
上面幾步都沒有問題吧
你好 沒有問題的,對的。