你好,這個是a.1月1日至8月31日共計實(shí)現(xiàn)的利潤為50000元
21.“所得稅費(fèi)用”賬戶的余額,期末應(yīng)轉(zhuǎn)入(B). A.“本年利潤”賬戶的貸方 B.“本年利潤"賬戶的借方 C. “利潤分配”賬戶的貸方 D.“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶的借方 22.某企業(yè)3月31日,本年利潤賬戶的借方余額為50000元,該余額表示(D )。 A 3月份實(shí)現(xiàn)的利潤總額 B 3月份實(shí)現(xiàn)的凈利潤額 C 1~3月份累計實(shí)現(xiàn)的利潤總額 D 1~3月份累計實(shí)現(xiàn)的凈利潤額 麻煩老師解析一下這兩道題,謝謝!
8月31日'本年利潤”賬戶有貸方余額50000元,表示()。a.1月1日至8月31日共計實(shí)現(xiàn)的利潤為50000元b.年初未分配利潤為50000元c.8月份實(shí)現(xiàn)利潤50000元d.8月31日實(shí)現(xiàn)利潤
業(yè)務(wù)39.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶。其中:主營業(yè)務(wù)收入5000000元,其他業(yè)務(wù)收入800000元,營業(yè)外收入200000,投資收益100000元;主營業(yè)務(wù)成本3000000,其他業(yè)務(wù)成本400000元,營業(yè)外支出100000元,稅金及附加50000元,管理費(fèi)用300000元,財務(wù)費(fèi)用200000元,銷售費(fèi)用200000元。業(yè)務(wù)40.12月31日,計算本月實(shí)現(xiàn)的利潤以及全年實(shí)現(xiàn)的利潤總額,并按全年利潤總額的25%計提應(yīng)交所得稅。業(yè)務(wù)41.12月31日,計算全年凈利潤,并按凈利潤的10%提取法定盈余公積金,按凈利潤的40%計算應(yīng)向投資者分派的股利。業(yè)務(wù)42.12月31日,將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤,轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶,并將利潤分配各明細(xì)賬戶的借方余額,轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當(dāng)月制造費(fèi)用5,000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。4)銷售產(chǎn)品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產(chǎn)品30,000元驗(yàn)收入庫(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本10000元。(6)31日,將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結(jié)轉(zhuǎn)(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細(xì)賬。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當(dāng)月制造費(fèi)用5,000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。4)銷售產(chǎn)品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產(chǎn)品30,000元驗(yàn)收入庫(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本10000元。(6)31日,將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結(jié)轉(zhuǎn)(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細(xì)賬。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點(diǎn)。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項(xiàng)目,擔(dān)任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項(xiàng)目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?