您好 借:以前年度損益調(diào)整 -330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本? -330000
老師,您可不可以給我總結(jié)一下以前年度多記了生產(chǎn)成本和少記了生產(chǎn)成本的?在本年調(diào)整的分錄
老師,這是年前做的分錄成本多記了33萬(wàn),跨年了以后我是不是該這樣調(diào)整
老師,12月我把以前暫估的成本發(fā)票沒(méi)有沖掉,又重新做成本了,跨年了我該怎么調(diào)整分錄
跨年暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這月收到發(fā)票沖了,但是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,我除了做沖回這一筆分錄,我還要做什么分錄
你好老師,我跨年度調(diào)增了成本,以前年度損益調(diào)整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調(diào)整的成本,在利潤(rùn)表里有體現(xiàn),有個(gè)?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤(rùn)。但是報(bào)稅季報(bào)的表里面沒(méi)有這個(gè)+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個(gè)數(shù)填在哪里呢?
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)。總公司在河南,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
你好 老師 選項(xiàng)C為什么計(jì)入管理費(fèi)用 百度上有說(shuō)錯(cuò)的 不太明白
甲公司2x23年4月1日外購(gòu)一項(xiàng)S商標(biāo)權(quán),不含稅價(jià)款為500萬(wàn)元。S商標(biāo)權(quán)的法律保護(hù)年限為10年,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)使用年限為9年,期滿后殘值為50萬(wàn)元,甲公司無(wú)法確定S商標(biāo)權(quán)利益預(yù)期消耗方式。不考慮相關(guān)稅費(fèi),甲公司2x24年度應(yīng)確認(rèn)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額為)萬(wàn)元
老師,物業(yè)公司一般納稅人,如果有些物業(yè)費(fèi)是預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶,但是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是按照預(yù)收金額還是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費(fèi)金額申報(bào)稅款
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購(gòu)買木頭,我們反向開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,之前我們開(kāi)是用他的砍伐證和身份證開(kāi)?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō),這些農(nóng)戶名下有稅務(wù)登記,不允許我們開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開(kāi),那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補(bǔ)交增值稅或所得稅嗎?
那應(yīng)收賬款那里不是多了33萬(wàn)嗎
應(yīng)收賬款那里不是多了33萬(wàn)? 請(qǐng)問(wèn)哪里涉及到應(yīng)收賬款了?
而且這個(gè)年度損益調(diào)整不是個(gè)過(guò)度科目嗎,應(yīng)該結(jié)平啊,怎么做呢
是應(yīng)付賬款,多記了33萬(wàn)
借:以前年度損益調(diào)整 330000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 330000
那應(yīng)付賬款那里多記了33萬(wàn)怎么沖呢
借:以前年度損益調(diào)整-330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本-330000 借:以前年度損益調(diào)整330000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)330000 借:應(yīng)付賬款330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本330000
全部這樣做對(duì)嗎?
您應(yīng)付賬款也多記了33萬(wàn) 對(duì)么 如果是 這樣處理正確的
好的,謝謝老師
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