一個(gè)季度45萬可以免增值稅 所得稅的,如果查賬征稅的根據(jù)利潤。
老師你好,小規(guī)模和一般納稅人,一個(gè)季度不超過多少萬不用交增值稅的?
請問老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度超過30萬,怎么樣繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
你好,請問小規(guī)模納稅人季度利潤總額超過多少需要繳納企業(yè)所得稅
老師好,請問小規(guī)模納稅人是每個(gè)季度銷售額不超過多少免稅?免的是增值稅還是企業(yè)所得稅?
老師你好 請問下 小規(guī)模納稅人 一個(gè)季度不超過多少錢不用繳納增值稅和企業(yè)所得稅來著
怎樣理解以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。取得該?xiàng)投資時(shí),乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債的公允價(jià)值等于賬面價(jià)值,雙方采用的會計(jì)政策/會計(jì)期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價(jià)值為1000萬元,售價(jià)為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨(dú)立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時(shí),應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價(jià)值1500減去賬面價(jià)值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個(gè)房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個(gè)點(diǎn)或是三個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個(gè)點(diǎn)的專票給他他那邊可以抵扣還是三個(gè)點(diǎn)或是一個(gè)點(diǎn)專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補(bǔ)虧損一定要彌補(bǔ)的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險(xiǎn),系統(tǒng)有養(yǎng)老保險(xiǎn),但是沒有醫(yī)療保險(xiǎn),如何增加醫(yī)療保險(xiǎn),還是增加社保的時(shí)候醫(yī)療也自動(dòng)上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點(diǎn)的
采購對賬前都是走預(yù)付?對賬后都是走應(yīng)付?預(yù)付賬款是怎么使用的?
是我開出去的發(fā)票含稅的金額還是不含稅的金額啊
你好,一個(gè)季度45萬,這個(gè)45萬,是不含稅的。
老師 我能在電子稅務(wù)局上查出來我們家是不是屬于查賬征稅么
你好,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面找企業(yè)所得稅申報(bào)表。
a類的都是查賬征稅的。
如果是A類的吶就是我增值稅是45萬以內(nèi)是免的 但是企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤來交的是吧
是的是的,是這么做的。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。